×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Подали уточненку вместо первичной декларации

    Помогите!!!!!
    Сдали декларацию по НДС за ноябрь 2006 г. оказалось в виде документа ошиблись указав что декларация корректирующая. Теперь налоговики требуют Первичную декларацию и грозятся штрафом и пенями по ст 119 НК. Налог оплатили вовремя. и декларацию за ноябрь 2006 года подали 20.12.06., отправили по почте, есть опись и уведомление о вручении.

  2. #2
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Имхо в этом разделе быстрее помогут.

  3. #3
    Клерк Аватар для Tigrasha
    Регистрация
    12.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    403
    у меня было такое, но штрафом не грозили, просто попросили (около года прошло) сдать еще раз, но как первичную...

  4. #4
    Клерк Аватар для РВМ
    Регистрация
    05.05.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,345
    требуют
    как?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2005
    Сообщений
    765
    Сдавая год. отчетнось за 2008,я обнаружила,что декларации по УСН за три! квартала подавались ошибочно как корректирующие.В ИФНС4(Москва) объяснили,что ничего делать не нужно, ничего не произошло - декларация с любой меткой воспринимается их программой как первичная,если подана в срок.Т.О. все мои декларации зачлись как первичные.Я думаю,у всех ИФНС прогр. обеспечение одинаковое.Так что без фантазий на тему штрафов/пеней.

  6. #6
    мытарь
    Регистрация
    24.10.2008
    Сообщений
    211
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    грозятся штрафом и пенями по ст 119 НК. Налог оплатили вовремя. и декларацию за ноябрь 2006 года подали 20.12.06.
    а что так оперативно штрафовать-то задумали? еще ж почти 5 месяцев до истечения срока давности.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Теперь налоговики требуют Первичную декларацию
    мне камеральщица просто позвонила, я приехала с печатью, исправленному верить и все

    у них и в программу не забивалась корректировочная если нет первички, или теперь все принимается

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Я сдала декларацию по НДС за 2 квартал первичную, потом корректирующую (с увеличением налога) и все до 20 июля. Теперь Вас почитала и думаю, а могут в налоговой НДС за 2 квартал 2 раза начислить? То есть по первичной и корректирующей декларациям? Или налоговая при подаче корректирующей декларации первичную автоматически отменяет?
    Может при подаче корректирующей декларации надо было письмо какое-нибудь написать или сдать корректирующую декларацию после 20 июля?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Или налоговая при подаче корректирующей декларации первичную автоматически отменяет?
    корректировка производится на разницу

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2005
    Сообщений
    765
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    корректировка производится на разницу
    а мне объяснил инспектор, что корректирующая "ложится сверху",т.е. просто отменяет первичную

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2009
    Сообщений
    20
    Каждая последующая "Коррекция" исправляет предыдущую декларацию,даже корректирующую.Ни о какой разнице не может быть и речи,

  12. #12
    Аноним
    Гость
    нас тоже пытались оштрафовать и требовали первичную. мы подали заявление через канцелярию о технической ошибке считать так то и все нам исправили через 3 дня

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    Ни о какой разнице не может быть и речи,
    в лицевой счет попадает только разница

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    19.07.2009
    Сообщений
    20
    Цитата Сообщение от degna Посмотреть сообщение
    в лицевой счет попадает только разница
    В лицевой счет да, только разница, но уточненка на полную сумму

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    В лицевой счет да, только разница, но уточненка на полную сумму
    а могут в налоговой НДС за 2 квартал 2 раза начислить?
    даже не представляю как это может получиться, у них ведь тоже программы грамотные, попадет только разница

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    03.08.2008
    Сообщений
    115
    Как правильно установлено судами первой и апелляционной инстанций, при представлении 20 апреля 2007 года налоговой декларации по НДС за март 2007 года, налогоплательщиком были нарушены правила заполнения атрибутов налоговой декларации: ошибочно в графе "вид документа" указано "3" (корректирующий) вместо "1" (первичный). Между тем, налоговая декларация представлена в установленный законом срок с указанием достоверных сведений.
    Из содержания ст. 119 НК РФ следует, что ответственность за непредставление или несвоевременное представление налоговых деклараций наступает тогда, когда налогоплательщик не представил в установленный срок налоговую декларацию, которая необходима для осуществления налогового контроля.
    Исходя из указанных обстоятельств, событие налогового правонарушения, соответствующего диспозиции ст. 119 Кодекса, отсутствует.
    ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД МОСКОВСКОГО ОКРУГА
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 декабря 2008 г. N КА-А41/10849-08

  17. #17
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    отправили по почте, есть опись и уведомление о вручении.
    у вас на первом листе печати никакой нет-"сделайте" первый лист с 1/-,приложите на него опись и уведомление,отксерокопируйте и отнесите с письмом или отправьте по почте-пусть ИФНС ломает голову откуда у них 3/1 взялось

  18. #18
    Главный бухгалтер
    Регистрация
    03.01.2009
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,705
    ну, так сама-то декларация в ИФНС есть, поэтому понятно, откуда у них 3/1 взялось ))

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Написала заявление с просьбой о том чтоб считали уточненные декларации - первичными:
    нами в титульном листе налоговой декларации за 1 квартал 2007 г. допустило ошибку указав вместо налогового периода «3»-квартал, указан период «1»-месяц, и в поле №квартала или месяца вместо «01», указано «03». В связи с этим компания представила уточненную «нулевую» декларацию за март 2007 г. (по просьбе ИФНС России №15) и уточненную декларацию за 1 квартал 2007 г, с исправленным титульным листом, когда декларацию за первый квартал нужно было подать как первичную. в 2008 году отправили уточненку № 3/3 с исправленной суммой подлежащей в бюджет.

    в ответ ИФНС написало письмо
    "о предоставлении уточненной декларации с верно указанным периодом и суммами, с учетом первичных деклараций. "
    что означает этот текст? подскажите пожалуйста?
    получается мне нужно декларацию 3/2 подать как первичную, а 3/3 как уточненку так?

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    02.05.2006
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    9,473
    "о предоставлении уточненной декларации с верно указанным периодом и суммами, с учетом первичных деклараций. "
    я считаю что вам нужно сдать уточненку , с окончательными данными

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Помогите! Отправила декларацию по ЕНВД за 3 квартал 2009, оказалось что указала налоговый период 4 квартал 2009. Что теперь делать?

  22. #22
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Что теперь делать?
    писать письмо-...прошу в декларации по ЕНВД.... от 20.10.2009 считать вместо указанного периода ХХ читать период УУ

  23. #23
    Аноним
    Гость
    Звонила в налоговую они говорят что надо подать первичную декларацию за 3 квартал, и уточненку за 4 квартал (нулевую). Наверняка будет штраф

  24. #24
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    надо подать первичную декларацию за 3 квартал, и уточненку за 4 квартал (нулевую).
    вот тогда точно штраф...

  25. #25
    мытарь
    Регистрация
    24.10.2008
    Сообщений
    211
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Звонила в налоговую они говорят что надо подать первичную декларацию за 3 квартал, и уточненку за 4 квартал (нулевую). Наверняка будет штраф
    а что ж за весь 2010 год не попросили сдать заранее?

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2005
    Сообщений
    765
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Помогите! Отправила декларацию по ЕНВД за 3 квартал 2009, оказалось что указала налоговый период 4 квартал 2009. Что теперь делать?
    НИЧЕГО.

  27. #27
    Аноним
    Гость
    стуация была по такскому декларацию по прибыли за 9 месяцев отправили. ошибочно указав что она корректировочная. спустя 2 месяца из налоговой позвонили и сказали, что заблокирют сета за неподачу декларации. Испытала шок. оказалось , что коррекция не попадает в програму если не было первичной.
    Исправили написанием письма об ошибке.

  28. #28
    Аноним
    Гость
    ситуация была по такскому декларацию по прибыли за 9 месяцев отправили, ошибочно указав. что она корректировочная. Спустя 2 месяца из налоговой позвонили и сказали, что заблокирют счета за неподачу декларации. Испытала шок. оказалось , что коррекция не попадает в программу, если не было первичной.
    Исправили написанием письма об ошибке.

  29. #29
    Log_in
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    ситуация была по такскому декларацию по прибыли за 9 месяцев отправили, ошибочно указав. что она корректировочная. Спустя 2 месяца из налоговой позвонили и сказали, что заблокирют счета за неподачу декларации. Испытала шок. оказалось , что коррекция не попадает в программу, если не было первичной.
    Исправили написанием письма об ошибке.
    по регламенту ты должен(на) был(а) получить протокол, в котором указана эта ошибка, и тут же отправить первичный

  30. #30
    Можно было бы сдать певичную декларацию - нулевку, пусть по ней штрафуют, а потом уточненку с необходимыми цифрами. мы так выкручивались, когда восстанавливали просроченную отчетность по клиентам. штраф 100 руб был, вполне позволительно оштрафоваться на такую сумму

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •