Подскажите, пожалуйста, как по году делается... : сначала считаю налог на прибыль, печатаю Баланс и Пр/Уб, а потом, как все это будет сделано делаю реформацию баланса? Технология такая?
Подскажите, пожалуйста, как по году делается... : сначала считаю налог на прибыль, печатаю Баланс и Пр/Уб, а потом, как все это будет сделано делаю реформацию баланса? Технология такая?
Aller Anfang ist schwer...
Начинать всегда трудно
Да, когда всё-всё сделали, делаете реформацию
грубо - это закрытие 90, 91 а также 99 счета на 84.
Почему-то я Вам верю...
Подскажите,а на 90 все субсчета должны быть закрыты?
В каком случае может одна и та же сумма с 2005 г. оставаться по Дт 90.9
дана 90 все субсчета должны быть закрыты
это первоесначала считаю налог на прибыль
это второеделаю реформацию баланса
и только потом печатаю.печатаю Баланс и Пр/Уб
ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..
В том случае, если в 2005 неправильно сделали реформацию.В каком случае может одна и та же сумма с 2005 г. оставаться по Дт 90.9
Хоть сейчас, хоть в 2005 г - на скорость не влияет.
Почему-то я Вам верю...
Ошибки в БУ принято датой обнаружения исправлять (исправить сейчас)
НУ вообще сложно НЕ увидеть не закрытый 90 счет целых три года...
Почему-то я Вам верю...
так реформация до того, как формы 1 и 2 делаю для налоговой за отчетный год???
Aller Anfang ist schwer...
Начинать всегда трудно
подскажите, на что именно нужно в первую очередь обратить внимание после реформации, что укажет на то, что все прошло хорошо? /прошу прощения за, скорее всего, банальные вопросы/
Aller Anfang ist schwer...
Начинать всегда трудно
1.Чтобы не запутатся - сначал баланс и ф.2, потом реформацию.
2. На 90,91,99 счетах не должно быть никаких сальдо.
Почему-то я Вам верю...
Так ее на 99 видно...
Почему-то я Вам верю...
Так в балансе одна строка для этого, что 84, что 99 - всё туда.если реформация после баланса,то как в балансе нераспределенная прибыль на конец года получится?
Теперь дошло,спасибо всем!
В течение года вы делаете проводку 90.9 - 99 или 99 - 90.9, 90-й в целом остатка не имеет, но есть остатки по субсчетам. При реформации вы и субсчета закрываете (90.1 - 90.9; 90.9 - 90.2 и т.д.)Нет опять не поняла. Если 90 не закрыть на 99,то на 99 ничего не увидим.
Все получается.Еще раз Спасибо.
А где реформацию в 1С искать? Все документы просмотрела и не нашла((
Aller Anfang ist schwer...
Начинать всегда трудно
в закрытии декабря
А можно убыток прошлого года (2007) закрыть прибылью этого года (2008)? Т.е. сделать проводку Д84.1 / К84.2?
Да, если учредители приняли такое решение.
Почему-то я Вам верю...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)