×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 21 из 21
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос Форма КНД 1151058, помогите, пожалуйста с разделом 2.1

    Каждый раз при заполнении меня клинит на этом разделе, хотя и перечитываю инструкцию, помогите уяснить, пожалуйста, как этот раздел заполнить.
    строка
    010 - общая сумма взносов уплаченная за 9 мес, в том числе и оплата взносов за 4 кв. 2008 или только уплата взносов, расчитанных в 2009?
    012, 013, 014 - ставим суммы, перечисленные в определенный месяц
    015 - сколько мы будем должны еще перечислить
    за каждый месяц соответственно 017, 018, 019
    Авансами мы не платим, взносы по расч. ведомости всегда перечисляем после ее сдачи.

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,452
    нет
    сформируйте анализ счёта по группе 69.2 с разбивкой по субсчетам по субконто Налог за период 01.10.09 - 15.10.09
    приведите сальдо на конец по всем трём субсчетам отдельно:
    69.2.1
    69.2.2
    69.2.3
    с указанием Д/К

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Счет С кред. счетов В дебет счетов

    69.2
    Сальдо на конец периода 19,927.45
    69.2.1
    Сальдо на конец периода 6,091.36
    69.2.2
    Сальдо на конец периода 7,812.93
    69.2.3
    Сальдо на конец периода 6,023.16

  4. #4
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,452
    второй раз: сальды дебетовые или кредитовые?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    дебетовое, при отправке сообщения текст сдвинулся

  6. #6
    Аноним
    Гость
    на конец периода все в кредите (мы должны)

  7. #7
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,452
    уточню: именно на конец 15.10.09 ещё неуплата?

    тогда приведите начисленные ПФР из Раздела 2 по строкам 0200-0240
    Последний раз редактировалось Генук; 19.10.2009 в 14:26.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    да, неуплата
    начислено
    0200 - 43552
    0210 - 14215
    0220 - 4373
    0230 - 4921
    0240 - 4921

  9. #9
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,452
    печально...

    сколько тогда показали 010 и 015 за полугодие?

  10. #10
    Аноним
    Гость
    010 - 14920
    015 -14417

  11. #11
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,452
    в ближайшие дни погасите долг?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    конечно, так все же не пойму как заполнять...

  13. #13
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,452
    когда погасите?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    до конца месяца

  15. #15
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,452
    [шёпотом] закрывайте "под ноль"... чтобы строки 015-019 стали прочерками

  16. #16
    Аноним
    Гость
    завтра оплатим
    а сумму задолженности сразу перенести в оплату по 014 строке?

  17. #17
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,452
    нет

    012 14417 + 4373
    013 4921
    014 4921

    015 -
    016 -
    017 -
    018 -
    019 -

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Спасибо огромное! еще бы схематически это у себя в мозгу уложить...
    последнее уточнение: в строке 010 будет вся начисленная - уплаченная сумма 43552

  19. #19
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,452
    да, если долга не было по 015 за прошлый год...

  20. #20
    Аноним
    Гость
    долг за прошлый год был закрыт в 1 кв. 2009
    эту сумму в 010 тоже тогда надо включать?

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Здравствуйте!При проверке декларации за 3 квартал обнаружила ошибку в разделе 2.1 если у меня строка 010= 9380,а стр.0200 разд.2=12460,значит стр.015 разд.2.1 должна быть равна 3080?Правильно?Но у меня ошибка в стр. 015.Подскажите пожалуйста,я теперь должна сдать уточненку?И заплатить пени?Как сдавать,писать заявление?Как налоговая за это наказывает?Ни разу не сдавала уточненки.Помогите плиз!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •