Подскажите как исправить ошибки и есть ли эти ошибки.От покупателя пришел аванс в сумме неполной оплаты, мы выставляем сч-фактуру,на полную сумму, товар также отгружаем в полном объеме.Соответственно образовывается задолженность за покупателем, которую до сих пор не оплачена.Бывший бухгалтер подает декларацию по НДС и указывает в ней суммы только неполной оплаты, НДС тоже только с этой суммы, кроме этого еще и наша задолженность за нашим поставщиком, т.е. по сути мы продали товар за который не оплатили.И что теперь...как это все разрести-то?