×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 11 из 11
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    123

    Осторожно 20 счет не закрывается........что делать???

    Подскажите, пожалуйста, я сторнировала прошлогодний документ и ввела новый, а теперь у меня 20 счет не закрывается, и на нем висит красный остаток с минусом Что делать?

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,967
    а зачем Вы 20 счет трогаете, если документ прошлогодний?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    123
    У меня акты по работам прошлогодним поменяли

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,967
    Ольга....., еще раз - если работы прошлогодние, то при чем тут затраты текущего года?
    Проводки какие делаете?

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    123
    20 60.1 -100 000
    19 60.1 -18 000
    20 60.1 -96 0000
    19 60.1 -17 280 - это я прошлог.документы сторнировала
    А затем провила новые документы 91.2 60.1 - 126 000
    19 60.1 - 22 680
    91.2 60.1 - 82 000
    19 60.1 - 14 760

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,967
    Ольга....., так и сторнировать надо 91 счет, а не 20. На 20 - только то, что касается нынешнего года.
    А своим сторно Вы уменьшаете расходы и увеличиваете налог на прибыль текущего года - оно Вам надо?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    123
    т.е. 91.2 60.1 -100 000
    19 60.1 -18 000
    91.2 60.1 -96 0000
    19 60.1 -17 280

    А затем провести новые 91.2 60.1 - 126 000
    19 60.1 - 22 680
    91.2 60.1 - 82 000
    19 60.1 - 14 760 или же 91.2 - 60.1 и 60.1 - 91.1 - на разницы в документах? А с НДС как быть я же его в прошлом году поставила к возмещению?

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,967
    Ольга....., лучше сторно и проведение новых документов (а то потом вспоминай - что за разница и откуда взялась).

    По налогам (прибыли и НДС) - уточненные декларации за соответствующие периоды (прошлый год и какой-то квартал)

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    123
    Цитата Сообщение от Ольга..... Посмотреть сообщение
    т.е. 91.2 60.1 -100 000
    19 60.1 -18 000
    91.2 60.1 -96 0000
    19 60.1 -17 280

    А затем провести новые 91.2 60.1 - 126 000
    19 60.1 - 22 680
    91.2 60.1 - 82 000
    19 60.1 - 14 760
    Правильно будет так в БУ? В НУ ничего не заполняю только корректирую в прошлогоднем периоде и сдаю уточненку? И проводки сделать бухгалтерской справкой?

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    18.11.2008
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    20,967
    да

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.10.2009
    Сообщений
    123
    Спасибо огромное Таша!!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •