Добрый день!
У нас, похоже, образуется интересная коллизия, и я боюсь ошибиться.
Дело вот в чем. Мы импортируем товар, условия поставки FCA-Гонконг (риски переходят к нам в момент погрузки товара на самолет из Гонконга в Москву). А вот право собственности, по договору, определяется по дате ГТД "Выпуск разрешен". В связи с этим вопрос - а как отражать в учете расходы на перевозку, страховку, растаможку товара, который фактически НЕ НАШ? И вообще в какой роли мы выступаем, заключая договора на перевозку и т.п. чужого товара? Есть ли какая-то практика действий в данном случае? Как это поаказывать в учете?
Очень надеюсь на вашу помощь![]()