×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 27 из 27

Тема: НЗП

  1. #1
    Аноним
    Гость

    НЗП

    Подскажите, работы по договору начали в марте, акт подписан апрелем.
    1. получается незавершенное производство?
    2. как отражается НЗП в декларации по прибыли? Доходы по договору будут полностью отражаться во 2 квартале? Или надо делить доходы по незакрытому договору на 1 и 2 кв.?
    3. Косвенные (сч. 26) и производственные (сч.25) расходы списываю полностью в 1 кв., а прямые делю на закрытые договора и НЗП?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    Подскажите, работы по договору начали в марте, акт подписан апрелем.
    1. получается незавершенное производство?
    3. Косвенные (сч. 26) и производственные (сч.25) расходы списываю полностью в 1 кв., а прямые делю на закрытые договора и НЗП?
    , если производственные являются тоже косвенными.
    Доходы по договору будут полностью отражаться во 2 квартале?
    если не можете определить четко связь между доходами и расходами, то доходы распределяются. Если можете, то не надо.
    как отражается НЗП в декларации по прибыли?
    ИМХО никак.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от FM Посмотреть сообщение
    , если производственные являются тоже косвенными. если не можете определить четко связь между доходами и расходами, то доходы распределяются. Если можете, то не надо. ИМХО никак.
    Извините, не поняла

  4. #4
    Аноним
    Гость
    ой, неправильно вставила цитату.
    Не поняла, когда необходимо распределять доходы?

  5. #5
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    когда
    не можете определить четко связь между доходами и расходами
    , но тогда у вас НЗП быть не должно.

  6. #6
    Аноним
    Гость
    договор то закрыт в апреле. значит доход буду отражать в апреле. А прямые затраты по нему: з/п и ЕСН рабочих, субподряд останутся на сч. 20 и в расходы 1 кв. не войдут. Правильно?
    А как быть с прямыми расходами (например, амортизация производственного оборудования), которые четко распределить между договорами невозможно?

  7. #7
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    договор то закрыт в апреле. значит доход буду отражать в апреле. А прямые затраты по нему: з/п и ЕСН рабочих, субподряд останутся на сч. 20 и в расходы 1 кв. не войдут. Правильно?
    А как быть с прямыми расходами (например, амортизация производственного оборудования), которые четко распределить между договорами невозможно?
    в УП должны закрепить способ их распределения. Либо обозвать их косвенными и не мучаться.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    спасибо!
    А как НЗП отразить в бухучете?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    А как НЗП отразить в бухучете?
    Да никак, Ваши расходы собраны на 20 счете, просто часть расходов Вы не списываете (они так и остаются на 20 счете) и это будет сумма НЗП.

  10. #10
    Аноним
    Гость

    Закрытие НЗП в БУ и НУ

    Закрываем в такой последовательности в 1 С:
    1.Документ Незавершенное пр-во -в БУ (суммы остающиеся в НЗП)
    2. Документ" закрытие месяца" в БУ


    3. Документ Расходы на оплату труда (НУ)
    4. Документ Начисление налогов
    5. Документ Прямые расходы НЗП
    6. Документы Регламентные операции по НУ

  11. #11
    Аноним
    Гость
    применяем метод директ-костинг. при НЗП счет 26 всё равно должен закрыться на 90?

  12. #12
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    а куда же еще?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    мне программа выдает, что база распределения 0. хотя я даже пробовала провести реализацию на 1 руб, всё равно не хочет проводить. В чём может быть ошибка?

  14. #14
    Аноним
    Гость
    подскажите, а Документе Прямые расходы НЗП в столбце сумма НЗП какую сумму ставить? сумму договора?

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    20.11.2008
    Адрес
    Йошкар-Ола
    Сообщений
    540
    Сумму затрат 20 счета, относящуюся к НЗП

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Совсем запуталась с НЗП в бухучете и налоговом учете. Поправьте меня где не правильно напишу. Хорошо?
    1. в Бухучете
    расходы ежемесячно со сч.25 и 26 распределяем по всем договорам, в независимости закрыты они или нет.
    далее все расходы, которые собрались на счете 20/незакрытый договор, так там и остаются. А остальные расходы со сч.20 идут на уменьшение прибыли. Так?
    2. в налоговом учете
    расходы косвенные списываем все, вне зависимости есть незакрытые договора или нет. А прямые распределяем пропорционально (Чему?) на все закрытые и незакрытые договоры. В итоге расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу будут = косвенные расходы+ внереализ. расходы + все прямые - расчетные прямые по незакрытому договору. Так?

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    А прямые распределяем пропорционально
    - ст.НК ( не помню! как раз про НЗП)
    В остальном все верно.

  18. #18
    Аноним
    Гость
    я не очень поняла, чем отличается бу и ну в данном случае? поясните пожалуйста.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Совсем запуталась с НЗП в бухучете и налоговом учете. Поправьте меня где не правильно напишу. Хорошо?
    1. в Бухучете
    расходы ежемесячно со сч.25 и 26 распределяем по всем договорам, в независимости закрыты они или нет.
    далее все расходы, которые собрались на счете 20/незакрытый договор, так там и остаются. А остальные расходы со сч.20 идут на уменьшение прибыли. Так?
    2. в налоговом учете
    расходы косвенные списываем все, вне зависимости есть незакрытые договора или нет. А прямые распределяем пропорционально (Чему?) на все закрытые и незакрытые договоры. В итоге расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу будут = косвенные расходы+ внереализ. расходы + все прямые - расчетные прямые по незакрытому договору. Так?
    Прямые распределяем относительно выручки без НДС

  20. #20
    Аноним
    Гость
    а как это считается, может есть формула,чтоб наглядней было?я просто никогда это не делала, не кидайте камнями)

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Например:
    1 договор (выручка БЕЗ НДС) - 1 млн.руб;
    2 договор - 1 млн.руб;
    3 договор - 1 млн.руб.
    Всего выручки без НДС: 3 млн.руб.
    Теперь открываем 25 счет и смотрим прямые (например амортизация), которая составила 4000 рублей. Распределяем ее по нашим договорам:
    1 договор: 4000/3 млн.руб х 1 млн.руб. = 1333,33 руб.
    И так по всем договорам и по всем прямым затратам.

  22. #22
    Аноним
    Гость
    спасибо,с этим разобралась. только недопоняла про различие в бу и ну.
    в б/у как-то по другому считается и списывается?
    до этого писали:

    ...
    1. в Бухучете
    расходы ежемесячно со сч.25 и 26 распределяем по всем договорам, в независимости закрыты они или нет.
    далее все расходы, которые собрались на счете 20/незакрытый договор, так там и остаются. А остальные расходы со сч.20 идут на уменьшение прибыли. Так?
    ....

    т.е. получается также как и в ну?

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    26.11.2008
    Сообщений
    3
    [QUOTE=Аноним;52378345]спасибо,с этим разобралась. только недопоняла про различие в бу и ну.
    в б/у как-то по другому считается и списывается?
    до этого писали:

    ...
    1. в Бухучете
    расходы ежемесячно со сч.25 и 26 распределяем по всем договорам, в независимости закрыты они или нет.
    далее все расходы, которые собрались на счете 20/незакрытый договор, так там и остаются. А остальные расходы со сч.20 идут на уменьшение прибыли. Так?
    ....

    т.е. получается также как и в ну?[/QUOT
    Получается так)))

  24. #24
    Аноним
    Гость
    скажите, вот тут говорят о закрытых/незакрытых ДОГОВОРАХ. А если работы выполняются в несколько этапов,к примеру, составляются спецификации на каждый этап. Тогда распределяем по закрытым/незакрытым СПЕЦИФИКАЦИЯМ?

  25. #25
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    в договоре эти этапы указаны?

  26. #26
    Аноним
    Гость
    в договоре прописано, что конкретные объемы (и соответственно их стоимость) будут согласовываться в спецификациях.

  27. #27
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    тогда можете и по спецификациям закрывать.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •