Доброго времени суток, Уважаемые!
Подскажите пожалуйста как осуществляется подобный учет...
Контрагент "Н" платит в апреле авансом за предстоящие услуги мая.
Аванс отражается системой в 51/62.2.
В конце месяца контрагенту "Н" выставляется акт выполненных работ за апрель, и система засчитывает ранее выданный аванс 62.2/62.1.
В дальнейшем когда в июне контрагент закрывает апрельский долг, его оплата встает на аванс, т.к. расчеты на момент оплаты неверно сведены в ноль.
Вот тут возник вопрос: контрагент платит авансом за услуги следующего месяца, а не текущего, и зачет аванса не должен происходить, а должен возникнуть долг.
Чем нужно руководствоваться в данной ситуации?
Взаранее благодарен.