Помогите, пожалуйста, разобраться!Во 2 квартале(в июне) был импорт, в этом же квартале(в июне) ГТД, уплата НДС и принятие к учету поступивших товаров. Проблема в том, что эти товары мы естественно не успели реализовать и теперь у нас возникла сумма НДС к возмещению. Вопрос состоит в следующем, могу ли я принять сумму НДС по ГТД(июнь) к вычету в следующем квартале??? И на сколько законно это будет? Просто если подумать логически, зечем сейчас заморачиваться возмещая НДС из бюджета(+ камералка), если включив данную сумму в следующем квартале этих проблем можно избежать, да еще и начальство очень не хочет ни каких проверок.
![]()
P.S.: Извиняюсь за может быть "изъезженный" вопрос, но на форуме так и не смогла найти ответ![]()