Подскажите пожалуйста, очень нужен совет-
ИП получил товар на 1.5 млн. руб в 1 квартале. В Диклорации по НДС этот товар не указал. Оплаты за товар не производил. В Деклорации другие сделки прошли везде была отлата и продажа.
Теперь возможно сделать корректирующию диклорацию по НДС за 1 кв. и включить эту сумму в 1,5 млн.руб в расходы и соответственно будет возникать возмещение по НДС? примерно 250 тыщ.руб.
Оплаты за этот товар ИП до сих пор не произвел. Все певичные документы за этот товар датируемые 1 кв. есть на руках (сч.факт,накладная,договор)Или возмещение возникает ТОЛЬКО после оплаты за товар?
Может коряво написал.Сильно не пинайте
За ранее спасибо