×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк Аватар для Таша77
    Регистрация
    13.11.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    597

    Переходый момент с УСНО на ОСНО

    Подскажите пожалуйста .
    В 2007 ООО была на УСНО и в этот период была получена предоплата условно говоря 10000 рублей.
    В 2008 ООО перешла на ОСНО и в этот период оказала услугу на полученную предоплату 2007 -10000 рублей.
    Вопрос:
    1)Реализацию 2008 г 10000 я не включаю в доход по налогу на прибыль, т.к. я с нее заплатила налоги при УСНО.Где эти 10000 мне отразить в декларации по налогу на прибыль?и вообще надо их показывать? какими проводками мне это отразить?
    2)При реализации в 2008 г я должна начислить НДС ( при этом договорившись выделить НДС, не меняя заранее оговоренной с заказчиком цены).Какие я должна сделать проводки при начислении этого НДС ? и как их мне отразить в декларации по НДС.
    Просто не как не пойму , нужен взгляд со стороны.
    Изините если вопросы глупые, просто хочу для себя понять, как правильно надо делать.

  2. #2
    Клерк Аватар для Таша77
    Регистрация
    13.11.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    597
    поиск облазила весь, все равно не все понятно

  3. #3
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    1)Реализацию 2008 г 10000 я не включаю в доход по налогу на прибыль, т.к. я с нее заплатила налоги при УСНО.
    да, так считается. ИМХО в декларации не показывать.
    2)При реализации в 2008 г я должна начислить НДС ( при этом договорившись выделить НДС, не меняя заранее оговоренной с заказчиком цены).Какие я должна сделать проводки при начислении этого НДС ?
    как обычно Д 90.3 к 68
    и как их мне отразить в декларации по НДС.
    в строке, где отражается обычная реализация.

  4. #4
    Клерк Аватар для Таша77
    Регистрация
    13.11.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    597
    Спасибо за внимание.Меня просто смутило то, что до меня на фирме ставили проводки Д91.2 не принимаемые К68.2,а не 90.3-68.2.Поэтому и пошли все сомнения.

  5. #5
    Клерк Аватар для Таша77
    Регистрация
    13.11.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    597
    Проверьте меня. т.е. получается Д 62.1 К91.1 учтена выручка непринимаемая для налогообложения
    Д.90.3 К68.2 начислен НДС.
    Так?

  6. #6
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,587
    Д 62.1 К91.1 учтена выручка непринимаемая для налогообложения
    Но ведь это выручка у вас от обычной деятельности? Тогда все равно через 90
    А если уж через 91, то и НДС через 91

  7. #7
    Клерк Аватар для Таша77
    Регистрация
    13.11.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    597
    да это выручка от обычной деятельности.просто если ставить 90 , то он принимает ее для н/у, а если ставит 91.1, то он дает выбор-непринимаемые.Т.е. мне сделать
    62.1-91.1 выручка
    91.2-68.2 НДС

  8. #8
    comandante Аватар для FM
    Регистрация
    12.01.2009
    Адрес
    где-то в Латинской Америке
    Сообщений
    19,725
    угу.

  9. #9
    Клерк Аватар для Таша77
    Регистрация
    13.11.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    597
    Спасибо Вам большое люди добрые, что вы есть на этом свете.Все встало по полочкам.

  10. #10
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,587
    то он принимает ее для н/у
    Кто "он"?
    Не правильно это - в угоду программе искажать бух.учет.

  11. #11
    Клерк Аватар для Таша77
    Регистрация
    13.11.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    597
    он- это 1С , я не так выразилась.
    а в чем идет искажение?

  12. #12
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,587
    ПБУ 9/99
    4. Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации подразделяются на:
    а) доходы от обычных видов деятельности;
    б) прочие доходы;

    Счет 90 "Продажи" предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового результата по ним.
    Счет 91 "Прочие доходы и расходы" предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода.

  13. #13
    Клерк Аватар для Таша77
    Регистрация
    13.11.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    597
    Я понимаю, у меня доход от основной деятельности.Тогда как мне правильно поступить, что шел как доход, но в то же время не учитывался в целях налогообложения ?

  14. #14
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,587
    Тогда как мне правильно поступить, что шел как доход, но в то же время не учитывался в целях налогообложения ?
    У себя в 7-ке я бы отсторнировала проводки по НУ

  15. #15
    Клерк Аватар для Таша77
    Регистрация
    13.11.2007
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    597
    спасибо Вам Январь .

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •