Подскажите пожалуйста .
В 2007 ООО была на УСНО и в этот период была получена предоплата условно говоря 10000 рублей.
В 2008 ООО перешла на ОСНО и в этот период оказала услугу на полученную предоплату 2007 -10000 рублей.
Вопрос:
1)Реализацию 2008 г 10000 я не включаю в доход по налогу на прибыль, т.к. я с нее заплатила налоги при УСНО.Где эти 10000 мне отразить в декларации по налогу на прибыль?и вообще надо их показывать? какими проводками мне это отразить?
2)При реализации в 2008 г я должна начислить НДС ( при этом договорившись выделить НДС, не меняя заранее оговоренной с заказчиком цены).Какие я должна сделать проводки при начислении этого НДС ? и как их мне отразить в декларации по НДС.
Просто не как не пойму , нужен взгляд со стороны.
Изините если вопросы глупые, просто хочу для себя понять, как правильно надо делать.