Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить документы за декабрь (год уже, конечно, закрыт), полученные в апреле?
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить документы за декабрь (год уже, конечно, закрыт), полученные в апреле?
Счет-фактура и товарная накладная. Товар фактически был получен в декабре, а про документы забыли...
приходуете теперь уже видимо в апреле,
НДС пересчитываете
А почему не отразили в декабре полученный товар?
Товар не отразили - т.к. документы до нас не дошли.... А сам "товар" я увидела только сейчас. НДС у нас нет.
Т.е. получается нужно отразить в апреле или все таки в декабре и перездать год?
НДС нет, что тогда пересдавать?и перездать год?
просто оприходовать в апреле и все
Ясно, всем большое спасибо!!!!!
А на практике, какие санкции при налоговой проверке, если организация не сдает уточненку по НДС, а включает вычет в текущем квартале?![]()
Влюбленность в себя не бывает мимолетной.
а кто сказал что товар продан?Есть ещё прибыль?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)