×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Ввод остаков МЗ

    Здравствуйте клерки!
    помогите кто чем может, ситуация следующая:
    бухучет до меня в 1С 7.7 вели только при помощи операций введенных в ручную.
    Я ввела остатки продуктов питания в разрезе видов и количества. В инструкции к программе написано остатки вводить на конец последнего дня предшествующего года. При формаровании баланса эта сумма вылезает в остатках на начала года, а на начало года остатки должны быть равны остаткам на конец 2008...
    может для кого-то это глупый вопрос, но я не сплю уже 2 дня))

  2. #2
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,153
    Не поняла, а чего смущает-то?
    У Вас остатки не равны или что?

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Над.К у меня начальные остатки отличаются от остатков на конец 2008

  4. #4
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,153
    Вы бюджетная организация?

  5. #5
    Аноним
    Гость
    Над.К да. ведь тема в программах для бюджетного учета

  6. #6
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,153
    Ну это ни о чем не говорит У нас далеко не все читают названия разделов.
    бухучет до меня в 1С 7.7 вели только при помощи операций введенных в ручную.
    Вы что, в эту же программу ввели остатки? ручные операции были в 2009 или в 2008 году?

  7. #7
    Аноним
    Гость
    до и в 2009 году до апреля месяца. продукты вводились общими суммами. я в начале мая ввела поступление по видам типа яйца, мука со счетом 00.

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,153
    Ну так если в 2008 году были движения по счетам, то как у Вас могут сойтись остатки?
    Вы эти ручные проводки удалили или что?

  9. #9
    Аноним
    Гость
    вы меня неправильно понмаете... поступление продуктов в 09 году было просто количество сумма поставщик а наименование продукты. на 1мая я ввела остатки со счетом 00 но только не продукты, а конкретно макароны, яйца.
    В инструкции к программе 1 с написано остатки вводить на конец последнего дня предшествующего года. т.е 31.12.2008 При формаровании баланса за 2009 эта сумма вылезает в остатках на начала года, а на начало года остатки должны быть равны остаткам на конец 2008

  10. #10
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,153
    Не понимаю. Зачем вводить остатки на 1 мая? В середине периода. Смысл какой?
    И что у Вас происходит на 00 счете, если Вы в середине года ввели остатки? У Вас там сальдо наверняка висит.
    Программе небось с ума и сходит, от того, что она не понимает, как это остатки могли внести в середине года, да еще в программу, где велись операции

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    01.03.2007
    Сообщений
    327
    тех.анализ будет выдавать ошибки об использовании 00 счета. а старые остатки продуктов куда дели?

  12. #12
    Аноним
    Гость
    Я так понимаю, что на начало года были введены остатки по продуктам общей суммой (без аналитики по продуктам). А теперь человек в мае ввел остатки, допустим на 30.04.2009 в разрезе продуктов питания с нулевым счетом. В оборотке на начало года есть общая сумма, а в середине года уже в разрезе аналитики. Это я так поняла. Если так, то вам надо было начальную сумму продуктов (общую) разбить по видам продуктов (молоко, хлеб...) а в середине года по накладной приходовать документом Поступление МЗ. А нулевой счет в середине года не используется, он только для ввода начальных остатков, т.е. тогда, когда первый раз в программу забиваются остатки по балансу.

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Аноним правильно вот про это я и спрашивала...

    Если так, то вам надо было начальную сумму продуктов (общую) разбить по видам продуктов (молоко, хлеб...) а в середине года по накладной приходовать документом Поступление МЗ

    вот про это непонятно, пожалуйста объясните поподробнее..

  14. #14
    Аноним
    Гость
    ау объясните поподробнее очень очень прошу!

  15. #15
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,153
    В середине года нельзя вносить ничего через счет 00. надо просто вносить накладные. Или Вы не знаете, как вносятся накладные?

  16. #16
    Аноним
    Гость
    Так мне тогда надо за пол года накладные вводить...

  17. #17
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,153
    Ну так и надо вводить. А как Вы думали?

  18. #18
    Аноним
    Гость
    Над.К, спасибо!

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •