Деятельность организации началась с апреля 2008 года.Ежемесячные авансовые платежи.
Заполняла декларацию за 1 полугодье следующим образом:Исчисленный налог на прибыль за полугодье (стр) 180-1994(фед-540,субъекты-1454);
Начисленных авансов у меня нет,т.е-210 стр-ничего не ставим;
У меня получается сумма налога к доплате:стр 270-фед-540,стр.271-субъекты-1454;
и я расчитала авансы на 3 квартал:1994
и платила их 3 раза..
Заполняла декларацию за 9 месяцев:
Исчисленный налог на прибыль за полугодье (стр) 180-2412(фед-653,субъекты-1759);
в стр.210 я поставила сумму 1994 (и это наверное не правильно,дб 1994+1994,т.е 3988)
У меня получается сумма налога к доплате:стр 270-фед-113,стр.271-субъекты-305;
и я расчитала авансы на 4 квартал (стр.180 этой декл-стр180 за полугодье) получилось 418 и я их опять оплатила..
Очень вас всех прошу подскажите,как нужно было делать правильно и еще разъясните мне проводки(((
![]()