Какими доками проводим НДС с авнсов полученных(какие провдки при этом возникают)
Какими доками(проводки) оформить возврат в случае если работа не выполнена??
Какими доками проводим НДС с авнсов полученных(какие провдки при этом возникают)
Какими доками(проводки) оформить возврат в случае если работа не выполнена??
1. На основании "выписки" оформляете "счет-фактуру выданную".
2. Вовзарт аванса - "выписка". Вычет НДС - "Запись книги покупок".
Про проводки здесь.
Best regards, Михаил
1. Спасибо так и сдела
2. Какая "Запись книги покупок" при возврате, не очень понимаю?
Аванс получен в 2003 г НДС =20% Начисленн, оплачен НДС с аванса.
Работа выполнена в феврале 2004 года года(ставкаНДС=18% с 01.01.2004)
Как правильго оформинь НДС( по каким ствкам?)
По ставке 18%. Разницу (2%) можете вернуть покупателю.
Best regards, Михаил
Чтож получится, я верну Заказчику разницу в 2%, а у меня возникнет на эту сумму НДС к возмещению?
Возвращать директор взвоет, а возместят или нет еще не известно, такк что ли?
нельзя ли избежать возврат Заказчику?
Можно конечно. "Держать" в кредиторской задолженности.нельзя ли избежать возврат Заказчику?
Best regards, Михаил
Держать конечно можно, но хрен редьки не слаще!
Что будет с возмещением НДС, на что можно рассчитывать, спрашиваю потому что не сталкивался, пока только платил.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)