×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 8 из 8
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    22

    Осторожно Возмещение НДС с аванса в другом налоговом периоде.

    Предприятие на ОСНО. Декларацию по НДС сдает ежеквартально.
    Мы всегда получаем авансовые платежи в том же налоговом периоде, что и выполняем работы.
    У нас получается так, поступил в январе аванс, а работу выполнили в феврале. ПО НДС - мы платим с аванса и платим с выполненных работ. А возмещаем только в апреле (в следующем квартале). Бывает и в одном и том же месяце аванс и выполнение работ. А возмещать все равно в следующем периоде.
    Получается, сперва мы два раза уплачиваем НДС, а в следующем квартале возмещаем.
    Правильно мы делаем?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    возмещать все равно в следующем периоде.
    почему в следующем?
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  3. #3
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Циник, +1
    В момент отгрузки (составления акта на услуги, работы) у Вас появляется право на вычет по авансу.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    22
    Статья 171 Налогового кодекса сказано: к вычету принимают «исчисленную и уплаченную» сумму ндс. Поэтому в одном периоде мы уплачиваем, а в другом возмещаем.
    Последний раз редактировалось Tata_; 28.02.2009 в 10:11.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    сказано: к вычету принимают «исчисленную и уплаченную» сумму ндс
    но там же не сказано исчисленную и уплаченную в предыдущем периоде
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  6. #6
    Клерк Аватар для Плюша
    Регистрация
    06.02.2007
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    361
    Эх, Tata, повезло вашей налоговой с вами))). Эта тема на счет "исчисленного и уплаченного" НДС уже лет 8 назад как была обмусолена... Зачитывайте НДс с аванса сразу, в момент реализации, не ожидая следующего квартала.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    05.07.2008
    Сообщений
    22
    А какие нибудь документы подтверждающие есть?

  8. #8
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    НК

    12/171. Вычетам у налогоплательщика, перечислившего суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, подлежат суммы налога, предъявленные продавцом этих товаров (работ, услуг), имущественных прав.

    9/172. Вычеты сумм налога, указанных в пункте 12 статьи 171 настоящего Кодекса, производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, при наличии договора, предусматривающего перечисление указанных сумм.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •