Предприятие на ОСНО. Декларацию по НДС сдает ежеквартально.
Мы всегда получаем авансовые платежи в том же налоговом периоде, что и выполняем работы.
У нас получается так, поступил в январе аванс, а работу выполнили в феврале. ПО НДС - мы платим с аванса и платим с выполненных работ. А возмещаем только в апреле (в следующем квартале). Бывает и в одном и том же месяце аванс и выполнение работ. А возмещать все равно в следующем периоде.
Получается, сперва мы два раза уплачиваем НДС, а в следующем квартале возмещаем.
Правильно мы делаем?