Уважаемые клерки! Подскажите, правильны ли мои предположения.
Смысл в следующем:
мы ИП на УСН15, планируем заключить агентский д-р в качестве принципиала. Агент (ИП или юр. лицо) продает наши услуги физ. лицам от нашего имени. Схема расчетов:
1. Агент оформляет договор на оказание услуг, приходник, выбивает кассовый чек.
2. По итогам отчета агента (не менее 1 раза в мес.) мы выставляем счет на стоимость наших услуг и акт
3. нужно ли выписывать пко и пробивать чек, и на основании чего делать запись в КУДиР - отчета и д-ра или счетов?
4. Агент выставляет счет на свои услуги и акт (если УСН), если ОСНО + сч/ф
5.Все это дело визирум.
Возможно ли такое оформление расчетов, если фактически агент будет удерживать свое вознаграждение в день передачи наличных принципиалу, т.е. в течение суток со времени заключения д-ра с физ. лицом? Либо все приведеное выше нужно проделывать каждый раз по мере поступления заказа?
Можем ли мы использовать один отдел ККМ под один вид деятельнсти, а второй -под др. вид?