×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 10 из 10
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    5

    взаиморасчет по агентскому договору при усн

    Уважаемые клерки! Подскажите, правильны ли мои предположения.
    Смысл в следующем:
    мы ИП на УСН15, планируем заключить агентский д-р в качестве принципиала. Агент (ИП или юр. лицо) продает наши услуги физ. лицам от нашего имени. Схема расчетов:
    1. Агент оформляет договор на оказание услуг, приходник, выбивает кассовый чек.
    2. По итогам отчета агента (не менее 1 раза в мес.) мы выставляем счет на стоимость наших услуг и акт
    3. нужно ли выписывать пко и пробивать чек, и на основании чего делать запись в КУДиР - отчета и д-ра или счетов?
    4. Агент выставляет счет на свои услуги и акт (если УСН), если ОСНО + сч/ф
    5.Все это дело визирум.
    Возможно ли такое оформление расчетов, если фактически агент будет удерживать свое вознаграждение в день передачи наличных принципиалу, т.е. в течение суток со времени заключения д-ра с физ. лицом? Либо все приведеное выше нужно проделывать каждый раз по мере поступления заказа?
    Можем ли мы использовать один отдел ККМ под один вид деятельнсти, а второй -под др. вид?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    5
    Я понимаю, что намудрила....
    Но мож кто-нибудь откликнется?

  3. #3
    Маленький бухгалтер Аватар для зОля
    Регистрация
    24.04.2006
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    1,194
    1. верно
    2. ваших услуг, это каких? - агент выставляет счет, а вы же принципал.
    Чем глупее вопрос, тем яснее ответ...

  4. #4
    Маленький бухгалтер Аватар для зОля
    Регистрация
    24.04.2006
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    1,194
    2. или вы имеете ввиду конечного покупателя?
    Чем глупее вопрос, тем яснее ответ...

  5. #5
    Маленький бухгалтер Аватар для зОля
    Регистрация
    24.04.2006
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    1,194
    Цитата Сообщение от seelena Посмотреть сообщение
    Возможно ли такое оформление расчетов, если фактически агент будет удерживать свое вознаграждение в день передачи наличных принципиалу, т.е. в течение суток со времени заключения д-ра с физ. лицом?
    а в договоре у вас это оговорено?
    Чем глупее вопрос, тем яснее ответ...

  6. #6
    Маленький бухгалтер Аватар для зОля
    Регистрация
    24.04.2006
    Адрес
    г. Саратов
    Сообщений
    1,194
    а про ККМ читайте закон о его применение, точно не скажу
    Чем глупее вопрос, тем яснее ответ...

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    5
    в п.2 имеется ввиду агент, у него должны же быть какие-то док-ты для подтверждения "транзита" наличных.
    Нам, конечно, было бы удобнее принимать расчет раз в месяц, смущает то, что при усн 15 мы должны регистрировать доходы по мере их поступления, а мы будем забирать нал. за каждый заказ, да сумма заказа агенту не принадлежит, только его "шапка".... Вот и пытаюсь выяснить, насколько законно будет прописать в д-ре пункт по поводу ежемесячных отчетов. И как у себя отображать движение наличных?

  8. #8
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    1. Агент оформляет договор на оказание услуг, приходник, выбивает кассовый чек.
    И потом передает вам денюшки?
    Можем ли мы использовать один отдел ККМ под один вид деятельности, а второй -под др. вид?
    Вы, это кто? Только Принципал (может), только Агент (может) или Агент+Принципал на одной ККМ (не могут).
    И как у себя отображать движение наличных?
    Я бы доход ставила каждый раз при получении ДС от Агента и потом в конце месяца по отчету недостающую сумму одной строчкой.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    10.09.2008
    Сообщений
    5
    1. да
    2.ККМ разные,
    спасибо за ответ.
    А между агентом и принципиалом в нашем случае какие бумажки должны быть оформлены?
    Про юрлица с НДС-ом нашла, но мы -то бухгалтерию не ведем....

  10. #10
    лучик света Аватар для Искорка
    Регистрация
    07.07.2007
    Сообщений
    6,515
    А между агентом и принципиалом в нашем случае какие бумажки должны быть оформлены?
    Договор.
    Отчет агента утвержденный вами,
    акт (если УСН), если ОСНО + сч/ф
    От вас чеки ККМ агенту на приход ДС от него, соотв. у вас Z-отчеты посменные. Если по р/сч, то выписки с п/п у обоих.
    Наверно, все.
    Можно прописать в договоре, что агент удерживает вознаграждение из полученных сумм. Имхо, лучше не при каждой сделке, а в конце месяца или на основании утвержденного отчета. А вам обязан передавать ДС по мере поступления не позже, например, 3 дней. Тогда удержанная часть будет иметь вид непросроченной задолженности и в конце месяца вы выйдете на 0.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •