Операции в программе ведутся с 2006 г., а отчеты (ведомости/карточки, пр.) формируются только с 2008 г.. Остатки на 01.01.08г. в отчетах есть.
Операции в программе ведутся с 2006 г., а отчеты (ведомости/карточки, пр.) формируются только с 2008 г.. Остатки на 01.01.08г. в отчетах есть.
неполные данные? 7ка? 8ка?
что показывает за те периоды? могли банально свернуть базу на 31.12.07. Вот и видите остатки без оборотов. ОСВ сделайте за 2006 и посмотрите есть там обороты или нет. Если нет-база свернута.
7-ка. Просто пустая оборотка без цифр. А как базу можно развернуть?
посмотрите данные за 31.12.06 и 31.12.07 если пусто-
найдите месяц в котором сделаны входящие остатки.
свёрнутую уже никак не развернуть. откройте ещё общий журнал, посмотрите с какого периода там проведенные документы начинаются.![]()
т.е. есть документы?Операции в программе ведутся с 2006 г
но
значит вам делали свертку базы. Это когда данные за прошлые периоды обнуляются и на 01.01.* года вводятся отстатки. А что остались документы предыдущих переиода, это одна из возможностей сертки но вних выключены проводки. А посмотреть обороты в этой базе за прошлый период уже нереально.Остатки на 01.01.08г.
Вам стоит искать базу (архивную копию) до свертки и там смотреть.
Все операции проведены с 2006 г., можно увидеть проводки.
В журнале операции нет операции ввода остатков на 01.01.08...ни 31.12.07, ни 01.01.08 числа.
кто-то кого-то недопонимает...
если в оборотке за 2006 год нет оборотов значит активных проводок нет. может они выключены?
операции ввода остатков делаются по-разному. я делаю операций 31.12 в 25.59.59
карточка 62 сч. за январь 2007 формируется, а оборотно-сальдовая ведомость за январь по сч.62 - нет. И общая оборотно-сальдовая ведомость за 2007 г. не формируется - выходит пустой бланк оборотки.
Есть подозрение, что разрушились бухгалтерские итоги. Рецепт:
Операции - Управление бухгалтерскими итогами - Полный пересчет итогов
Если не поможет: Операции - Управление бухгалтерскими итогами. Устанавливаете расчет по квартал, предшествующий началу работе в базе. Т.е. если у вас документы с 2006 года, то на 4 квартал 2005 года. Потом устанавливаете расчет на текущий квартал.
Цецорина, только это всё на копии базы делайте!!!!!!!!
после пересчета уже нельзя вернуть обратно!!!
"...мой друг, не надо разводить еще никем не наведенные мосты..." (с) АР
Получилось! Спасибо, Климов Сергей! Спасибо, Rasswet!
Через управление бухг.итогами - получилось.
Цецорина, УРА!!!![]()
![]()
теперь сверьте данные итогов до и после)
"...мой друг, не надо разводить еще никем не наведенные мосты..." (с) АР
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)