Здравствуйте! У меня 1С:Предприятие 8.1 (8.1.10.50), Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.8.3)
Решила учитывать транспортные расходы так, как указано в этой статье http://www.klerk.ru/articles/?24664 т.е. они как бы идут "транзитом" от нашего потавщика к нашему покупателю (в статье 2 пример). Конкретно интересуют проводки, которые посоветовали здесь http://forum.klerk.ru/showthread.php...E0%ED%E7%E8%F2 т.е.:
Д 76"расчеты по перевозкам" К 76 "транспортная" вам выставили транспортники
Д 62"покупатель" К 76"расчеты по перевозкам" вы выставили покупателю
Д 51 К 62 получили деньги от покупателя
Д 76 "транспортная" К 51 - вы перечислили транспортной
Создала 2 субсчета к 76.05 - 76.05.П Расчеты по перевозкам, 76.05.Т Расчеты с транспортной организацией. Проводки ввожу ручной операцией, т.к. если ставить их в "Поступлении товаров и услуг" и выбирать там 76 счет, документ не проводится (ему требуется соответствие в ну, а к 76 счету ничего нет). Дальше возникают проблемы с счет-фактурой. Насколько я поняла, она должна отражатьсяв журнале учета и не должна попадать в книгу покупок (соотвтственно и счет-фактура, которую мы выставим покупателю - в книгу продаж). Счет-фактуру поступившую ввела через документ "Отражение НДС к вычету", хотя, наверное, это неверно. Счет-фактуру исходящую ввести вообще никак не получается.
Помогите, пожалуйста, с восьмеркой работаю меньше месяца, еще недостаточно изучила всех возможностей программы.Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!