Помогите пожалуйста! У моего знакомого вот такая проблема: в апреле 2002 года он купил лес на сумму 90 000 рублей в том числе НДС, а свидетельство предпринимателя открыл в августе 2002 года и в октябре 2002 года продал этот лес на экспорт. В марте 2003 года он подал декларацию по НДС по 0 ставке, в которой только подтвердил факт экспорт и не просил возмещения НДС. Но учет как положено у себя не вел. Подскажите, как учесть первоначально приход леса, правильно ли он не требовал возмещения НДС, а также как быть с НДФЛ и декларацией? Другой деятельности больше не велось. И вообще как правильно заполнить книгу доходов и расходов нужно ли эту книгу регистрировать в налоговой. У него зарегистрирована книга, но другая - книга учета предпринимателя (по услугам).