×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 28 из 28
  1. #1
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,086

    Курсовые разницы, помогите разобраться

    Уважаемые Клерки, снова возник вопрос про курсовые разницы. Учитывается ли КР в НУ, рассчитанная как разница курсов на день оплаты поставщику и на день поступление товара от поставщика.? Благодарю заранее!!!
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Good Посмотреть сообщение
    Уважаемые Клерки, снова возник вопрос про курсовые разницы. Учитывается ли КР в НУ, рассчитанная как разница курсов на день оплаты поставщику и на день поступление товара от поставщика.? Благодарю заранее!!!
    Учитывается и это не КР, а суммовая разница.
    доходы ( полож СР)-ст.250 п.2
    расходы ( отриц СР)-п.5.1 ст. 265

  3. #3
    Другая
    Гость
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Учитывается и это не КР, а суммовая разница.
    доходы ( полож СР)-ст.250 п.2
    расходы ( отриц СР)-п.5.1 ст. 265
    А может, речь про импортный контракт? и поставщик зарубежный? тогда учитываются именно КР.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    А может, речь про импортный контракт? и поставщик зарубежный? тогда учитываются именно КР.
    Согласна.

  5. #5
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,086
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    А может, речь про импортный контракт? и поставщик зарубежный? тогда учитываются именно КР.
    ДА, это речь идет про импортный контракт. мы оплачиваем импортеру...а это идет в НУ? я слышала информацию что поскольку политика НУ - по начислению, то в НУ эти КР не идут...так ли это?

  6. #6
    Другая
    Гость
    Учитываете КР в соответствии со ст. 250 или 265 НК и относите на внереализационные доходы/расходы.

  7. #7
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,086
    Цитата Сообщение от Другая Посмотреть сообщение
    Учитываете КР в соответствии со ст. 250 или 265 НК и относите на внереализационные доходы/расходы.
    Но там речь идет о КР возникающих вследствии разницы курсов на покупку валюты и оплаты поставщику...Это конечно учитывается.. Получается что КР возникающая при пресчете даты оплаты поставщику импортеру и даты перехода права собственности на товар (поступление ТМЦ) идет только на БУ , но не НУ?

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Good Посмотреть сообщение
    Но там речь идет о КР возникающих вследствии разницы курсов на покупку валюты и оплаты поставщику...Это конечно учитывается.. Получается что КР возникающая при пресчете даты оплаты поставщику импортеру и даты перехода права собственности на товар (поступление ТМЦ) идет только на БУ , но не НУ?
    п.5 ст. 265, а не п.6 ст.265
    п.11 ст.250

  9. #9
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,086
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    п.5 ст. 265, а не п.6 ст.265
    п.11 ст.250
    А разве это переоценка? Переоценка - это если какой то актив или обязательство висит и на конец месяца оформляется такая проводка...- по переоценке...У меня почему то 1С Комплексная категорически не хочет учитывать эти КР на НУ ...не пойму...

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Good Посмотреть сообщение
    А разве это переоценка? Переоценка - это если какой то актив или обязательство висит и на конец месяца оформляется такая проводка...- по переоценке...У меня почему то 1С Комплексная категорически не хочет учитывать эти КР на НУ ...не пойму...
    Пунктом 8 ст.271 и п.10 ст.272 определено, что обязательства, выраженные в и/в , пересчитываются в рубли по официальному курсу на дату прекращения (исполнения) обязательства и (или) на последний день отчетного(налогового) периода, в зависимости от того что произошло раньше.

  11. #11
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    Получается что КР возникающая при пресчете даты оплаты поставщику импортеру и даты перехода права собственности на товар (поступление ТМЦ) идет только на БУ , но не НУ?
    Оплата по факту поставки или аванс?

  12. #12
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,086
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    Оплата по факту поставки или аванс?
    У нас аванс, а потом поступление ТМЦ

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Good Посмотреть сообщение
    У нас аванс, а потом поступление ТМЦ
    Надо сразу писать про все основные моменты возникшей проблемы

  14. #14
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,086
    Цитата Сообщение от Сафа Посмотреть сообщение
    Надо сразу писать про все основные моменты возникшей проблемы
    Извините!!! Сразу не сообразила...

  15. #15
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    У вас в БУ курсовых не будет, а в НУ все курсовые в внереализ. доходы/расходы. 1С вообще не считает курсовые в НУ?

  16. #16
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,086
    Цитата Сообщение от Тоня Посмотреть сообщение
    У вас в БУ курсовых не будет, а в НУ все курсовые в внереализ. доходы/расходы. 1С вообще не считает курсовые в НУ?
    Извините, а не дадите ссылку на ст. А почему в БУ не будет возникать? У меня все наоборот 1С делает..(((

  17. #17
    Модератор Аватар для Тоня
    Регистрация
    20.07.2004
    Адрес
    г.Москва
    Сообщений
    45,873
    п.9 и 10 пбу 3/2006

  18. #18
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    Ни в БУ, ни в НУ, разниц возникать не будет. ИМХО. Приходуете по курсу на дату аванса.

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Однако... В БУ КР при учете аванса не считаются. Исполнение обязательств при наличии аванса засчитывается в рублевой сумме аванса (п9 и 10 ПБУ3). А в НУ - по прежнему все действия с валютой пересчитываются по курсу на дату проведения операций. Поэтому КР здесь возникает.
    А вот вопрос. Пересчет валютных обязательств в НУ на конец месяца - без возражений, делаем. А в БУ? Написано на последнюю дату отчетного периода. Помогите: что для БУ отчетный период??

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    что для БУ отчетный период??-месяц

  21. #21
    Аноним
    Гость
    Сафа.
    а где про отчетный период написано?
    Где написано -год, я нашла. Отчитываемся - поквартально, тогда квартал?
    А где про месяц написано?
    Если не трудно, подскажите...

  22. #22
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,086
    Цитата Сообщение от umbrella Посмотреть сообщение
    Ни в БУ, ни в НУ, разниц возникать не будет. ИМХО. Приходуете по курсу на дату аванса.
    Как я могу приходовать по курсу на дату аванса, если это операция по учету ТМЦ - импорт? Курс я должна указывать тот, по которому рассчитывались пошлины и НДС по ГТД (у меня в документе "Поступление импорт ТМЦ в 1С Комплексной) автоматически считает пошлины и ндс...иначе если я поставлю курс на дату перечисления аванса поставщику, то некорректо будет посчитана и пошлина и НДС...

  23. #23
    Клерк
    Регистрация
    06.12.2007
    Сообщений
    54
    В 1С 7 ввели доп счет ВАЛ. для КР в НУ.

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    11.01.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    4,222
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Сафа.
    а где про отчетный период написано?
    Где написано -год, я нашла. Отчитываемся - поквартально, тогда квартал?
    А где про месяц написано?
    Если не трудно, подскажите...
    МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    ПРИКАЗ
    от 29 июля 1998 г. N 34н

    ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
    ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ
    ОТЧЕТНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

    III. Основные правила составления и представления
    бухгалтерской отчетности

    Основные требования

    29. Организация должна составлять бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал и год нарастающим итогом с начала отчетного года, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. При этом месячная и квартальная бухгалтерская отчетность является промежуточной.

  25. #25
    Аноним
    Гость
    Спасибо.
    Как же я не люблю этот "№34Н"...

  26. #26
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    А у Вас платежи в валюте или в рублях?? Что-то я сразу об этом не подумала.

  27. #27
    Клерк Аватар для Good
    Регистрация
    29.04.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,086
    Цитата Сообщение от umbrella Посмотреть сообщение
    А у Вас платежи в валюте или в рублях?? Что-то я сразу об этом не подумала.
    У меня платежки в валюте - мы покупаем валюту и платим ей поставщику (заявление на перевод)

  28. #28
    Бодрый бухгалтер :) Аватар для umbrella
    Регистрация
    15.04.2008
    Сообщений
    98
    У меня платежки в валюте - мы покупаем валюту и платим ей поставщику (заявление на перевод)
    Тогда курсовые разницы будут только в налоговом учете на конец каждого месяца, при этом будут возникать ПНО и ПНА.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •