Фирма А (не имеющая строит. лицензии) решила построить кафе. Другой деятельности не велось. Получили кредит. Начали перечислять Генподрядчику суммы. Все пока только в начальной стадии - роется котлован. В свою очередь фирма А оплатила уже некие расходы, связанные с проектными и проч. работами. Вопрос - как правильно идентифицировать фирму А - инвестор, застройщик, заказчик? И что происходит с НДСом? Если я правильно понимаю, то НДС по расходам мы сможем зачесть только после гос. регистрации построенного кафе и принятия его на баланс? А до этих пор НДС просто будет накапливаться на 19 счете? А если вдруг частичная передача от Генподрядчика законченного этапа? С этим как быть?
Долго читала форум, но ничего конкретного не нашла.
Пожалуйста помогите.