учли сч/ф поставщика с НДС за декабрь 2006, вчера сдали декларацию, проплатили НДС в бюджет. Сегодна получаем оригиналы сч/Ф - БЕЗ НДС!!! с уведомлением, с извинениями
ЧТО ДЕЛАТЬ?
подавать уточненку, проплатить НДС - пока можно без пеней?(срок уплаты до 22 янв2007 включительно)
Какие проводки сделать?