Сейчас позвонили мз налоговой. Предыдущий бух. поставил не те ставки налога на прибыль. Надо сдавать уточненки за прошлый год.
Подскажите как они заполняются в разделе 1?
У меня 1С пишет разницу между неверными расчетами и верными. ведь уточненка подается "как оно должно было быть", а не разница между неверной и верной декларацией?
И как за след.квартал 2009 года заполнять уточненку- расчитывать "к доплате" и "к уменьшению" или писать "как оно должно было быть", а потом проводить сверку с налоговой и доплачивать?
Спасибо