Добрый день, клерки. Прошу вашего совета. Аудиторы при проверке обнаружили, что старая бухша не расчитала базу переходного периода по налогу на прибыль и декларацию соответственно не подала. Я ее сейчас расчитала и думаю, как бы понезаметнее преподнести это в налоговую. У меня еще нарисовалась корректировка по 2002 г. и я хочу в составе декларации за год 2002 подать и Лист 12 по базе переходного периода. Как вы считаете, это подходящий вариант? Заранее спасибо за ответы.