Мы (подрядчики) заключили договор на питание сотрудников субподрядчика со специализированной организацией. В договоре с субподрядчиком как-нибудь пропишем, что именно не оказываем им услуги по питанию их работников, а перевыставляем их.
Компания, оказывающая услуги по питанию, находится на УСНО. Мы на ОСНО. Если мы именно перевыставляем услуги, должны ли мы выставлять их с НДС нашим субподрядчикам. Я думаю, что нет. Но, хотелось бы услышать еще чье-нибудь мнение.
Спасибо.