Добрый день!
Ситуация стандартная - организация на УСН15 выставляет Заказчику счет и счет фактуру с НДС и потом отдает родине все, что положено в связи с выставленным НДС.
Уплачиваемый по итогом года налог включает в том числе 15% от НДС(18%) = т.е. ~ 2.3% от общего дохода (если считать с НДС).
Вопрос: правильно ли считать, что в этом случае минимальный налог (1% от доходов) таким образом "преодолен" и можно "ограничиться" этими 2.3% ???
т.е иначе говоря, все, что "ниже" НДС можно "расходывать" под ноль?
Спасибо.