×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Вопрос НДС при возврате денег покупателю

    Есть ситуация:
    Покупатели заплатили нам в одном месяце аванс, допустим, в размере 1000 рублей, мы заплатили НДС с этого аванса, сделали СФ на аванс в книге продаж на 1000 рублей.
    В следующем месяце отгрузили товар покупателю на сумму 700 рублей, на эту сумму сделали корректирующую запись в книге покупок.
    Разницу в сумме 300 рублей вернули покупателю по его письму в связи с недопоставкой товара. НДС с суммы в 300 рублей ставим в декларации к зачету в том месяце, когда вернули деньги покупателю.
    Вопрос: как это отразить в книге покупок? На этот денежный возврат ведь нет ни СФ, ни другого документа, на основании чего делать запись в книгу покупок?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Просто ДаНик... Аватар для ДаНик
    Регистрация
    03.06.2003
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    821
    Порядок следующий:

    1. Поступил аванс (1000 р.)
    - выписываем с/ф на 1000 руб. регистрируем в книге продаж.

    2. Отгрузили на 700 руб. и 300 руб. вернули покупателю
    - с/ф на аванс (1000 руб.) регистрируем в книге покупок
    - выписываем с/ф на 700 руб. и регистрируем его в книге продаж

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Пункт 2 происходит не одновременно, не 2 этапа, а 3 получается
    В сентябре - пришел аванс - 1000
    В октябре - отгрузили товар (причем в октябре еще не было известно, что остаток денег вернем) - 700
    В ноябре - вернули деньги - 300

    1. В сентябре - сф на 1000, регистрация в книге продаж, тут без вопросов
    2. СФ на 700 в книге покупок
    СФ на 700 рублей в книге продаж
    3. ?

  4. #4
    Клерк Аватар для Abul
    Регистрация
    03.01.2004
    Адрес
    Москва, ЦАО
    Сообщений
    514
    3. В книге покупок регистрируется остаток по СФ на аванс на 300 руб. (Возврат покупателю). Все.

  5. #5
    Просто ДаНик... Аватар для ДаНик
    Регистрация
    03.06.2003
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    821
    3. ?
    Аноним... все в порядке.
    1. По авансу у вас с/ф на 1000 руб. Ее зарегистрировали в книге продаж в сентябре. Так...
    2. Отгрузили вы в октябре товара на 700 р. - выдали с/ф покупателю.
    3. В октябре вы регистрируете с/ф на аванс (из пункта 1) в книге покупок на 700 руб.
    4. В ноябре возвращаете 300 руб. покупателю и регистрируете эту же с/ф на 300 руб. в книге покупок.

    Р.S. Счет-фактура на аванс одна и таже. Только к вычету вы ее ставите не сразу, а поэтапно (октябрь - 700 р.; ноябрь - 300 руб.).

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от ДаНик
    Аноним... все в порядке.
    1. По авансу у вас с/ф на 1000 руб. Ее зарегистрировали в книге продаж в сентябре. Так...
    2. Отгрузили вы в октябре товара на 700 р. - выдали с/ф покупателю.
    3. В октябре вы регистрируете с/ф на аванс (из пункта 1) в книге покупок на 700 руб.
    4. В ноябре возвращаете 300 руб. покупателю и регистрируете эту же с/ф на 300 руб. в книге покупок.

    Р.S. Счет-фактура на аванс одна и таже. Только к вычету вы ее ставите не сразу, а поэтапно (октябрь - 700 р.; ноябрь - 300 руб.).
    Соответственно в 1С в "записи книги покупок" на эти 300 рублей дату оприходования я оставляю пустой? И пометок никаких дополнительных о том, что эта запись касается возврата денег, не надо ставить? Или указать, что это возврат?

  7. #7
    Просто ДаНик... Аватар для ДаНик
    Регистрация
    03.06.2003
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    821
    С 1С не работаю, поэтому не могу сказать, что нужно забивать в программу...

    Но ИМХО вместо даты оприходования корректнее указывать дату возврата аванса (эта дата определяет налоговый период, в котором можно применить вычет).

    Конктретнее по работе с 1С вам могут ответить здесь http://forum.klerk.ru/forumdisplay.p...aysprune=&f=60
    Последний раз редактировалось ДаНик; 23.01.2004 в 13:59.

  8. #8
    Аноним
    Гость
    Спасибо большое за ответы

  9. #9
    Бестолочь Аватар для Алёнка-бух
    Регистрация
    22.05.2006
    Сообщений
    1,316
    ситуация один в один, но у меня загвоздочка одна
    1с не дает мне провести "запись книги покупок", пишет, что " Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ."
    на авансы все выписывалось
    Сама удивляюсь

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •