Возможно, туплю. Но нужно быстро исправить проведение авансовых отчетов (АО), а времени "поиграть" в программе нет.Помогите советом.
Ж/д билеты с июля стали включать сумму НДС (до этого ОЖД НДС не выделяла). Я "прохлопала" этот момент. Теперь приступила к исправлению.
Действия мои следующие:
1. В АО галку "СФ предъявлен" не ставлю, но номер и дату сч/ф полученного заношу в АО. НДС выделяю по ставке 18%.
НДС в проводках отражается на счете 19.04.
2.Меню: Основная деятельность - Ведение книги покупок - Отражение поступления товаров для НДС. Заполняю. Документ расчетов - авансовый отчет. Номер сч/ф ставлю вручную.
3.Регистрация оплаты поставщику для НДС - оплата не фиксируется![]()
4.Формирование записей в книгу продаж. Запись с суммой НДС из АО формируется, только даты оплаты нет.
Можно ли сделать что-то, чтобы оплата заполнялась? И можно ли как-то оптимизировать учет НДС?