×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    счет-фактура с минусом

    Уважаемые форумчане
    Подскажите пожалуйста
    Мы покупали авиабилеты в агентстве, нам выставили как положено накладную со сч-фактурой.
    Сотрудник наш не полетел и билеты мы сдали, Агентство теперь выставило нам накладную и счет-фактуру с минусом.
    Как регистрировать?
    если я например введу в базу 1С бух справкой след записи:
    Д 50,3 авиабилет К.60,1 Контрагент (сумма с минусом)
    Д19,3 НДС К. 60,1 Контрагент НДС (сумма с минусом)
    Д 68,2 К. 19,3 НДС (сумма с минусом)

    сомневаюсь я что это правильно? да и вообще попадет ли в книгу покупок такая ручная запись со знаком минус?

  2. #2
    Аноним
    Гость
    ну кто нибудь!!!!! подскажите

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Вы приходуете авиабилет в нем отражен НДС. Потом сдаете,вам на НДС дают счет фактуру. Так и проводите. Это же произошло в разные дни. И в книге покупок так и будет.

  4. #4
    Mic1
    Гость
    я бы:
    если возврат билета произошел в другом налоговом периоде, сдал бы уточненку
    если возврат в том же периоде, записи в книге покупок при приобретении этого билета не производил.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •