Уважаемые форумчане
Подскажите пожалуйста
Мы покупали авиабилеты в агентстве, нам выставили как положено накладную со сч-фактурой.
Сотрудник наш не полетел и билеты мы сдали, Агентство теперь выставило нам накладную и счет-фактуру с минусом.
Как регистрировать?
если я например введу в базу 1С бух справкой след записи:
Д 50,3 авиабилет К.60,1 Контрагент (сумма с минусом)
Д19,3 НДС К. 60,1 Контрагент НДС (сумма с минусом)
Д 68,2 К. 19,3 НДС (сумма с минусом)
сомневаюсь я что это правильно? да и вообще попадет ли в книгу покупок такая ручная запись со знаком минус?