ООО заключило договор с научным институтом на аренду помещения. Одновременно с платежом за аренду мы опачивали НДС, платежку делали по образцу, предоставленному институтом. ООО находится на учете в ИФНС 23, институт - в ИФНС № 6.
НДС перечисляли в УФК по г. Москве (для научного иститута....) ИНН 7706...
ООО отразило этот НДС в декларации и сдало в ИФНС 23, в которой стоит на учете.
Т.о. сейчас ООО получило письмо о недоимке по НДС.
Объясните, ООО не туда заплатило НДС? Но его оплатили по платежке, предотавленной институтом. Где ошиблись?