×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,870

    НДС ОСН+ЕНВД, раздельный учет.Запуталась.

    Помогите пожалуйста распутаться.

    Я комиссионер с с ОСП ( обособ подраз) , они на ЕНВД.
    Мы ничего не производим и т.п. В москве только директора и бухи. Все остальные сотрудники в регионах.
    В регионах идет продажа обычным покупателям в розницу через кассу товаров, мы им снимаем помещения,оплачиваем коммуналку и т.п. Очень много проплат и с НДС и без него. Все платежи идут через Москву.
    НДС к возмещению, входящий который относится к расходам ОСП ( аренда,связь и т.п) я не принимаю? с/ф. приходит я его не ввожу? Или просто завожу в программу как акт выполненных работ общей суммой без выделения НДС?
    Комиссионное вознаграждение (КВ) от комитента тоже получается без НДС? Т.к. в основном КВ % на 95-98 заработали ОСП.
    Если в Москве прошла оплат аренды и канцтоваров например, то это НДС Я принимаю и ввожу в книгу покупок? А что с книгой продаж?
    Как правильно сделать чтобы совсем не запутаться?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,870
    Совсем никто и ничего?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2006
    Сообщений
    1,870
    Д = А : В * 100 %, где:



    Д — Доля продукции, не облагаемой НДС, в общей выручке;



    А — выручка от продажи продукции, не облагаемой НДС;



    В — общая выручка от реализации товаров покупателям.


    Нашла это, толко вот загвоздка у меня только КВ, Т.е. моя выручка. т.е. В
    ни А ни Д найти их как?

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •