Помогите пожалуйста распутаться.
Я комиссионер с с ОСП ( обособ подраз) , они на ЕНВД.
Мы ничего не производим и т.п. В москве только директора и бухи. Все остальные сотрудники в регионах.
В регионах идет продажа обычным покупателям в розницу через кассу товаров, мы им снимаем помещения,оплачиваем коммуналку и т.п. Очень много проплат и с НДС и без него. Все платежи идут через Москву.
НДС к возмещению, входящий который относится к расходам ОСП ( аренда,связь и т.п) я не принимаю? с/ф. приходит я его не ввожу? Или просто завожу в программу как акт выполненных работ общей суммой без выделения НДС?
Комиссионное вознаграждение (КВ) от комитента тоже получается без НДС? Т.к. в основном КВ % на 95-98 заработали ОСП.
Если в Москве прошла оплат аренды и канцтоваров например, то это НДС Я принимаю и ввожу в книгу покупок? А что с книгой продаж?
Как правильно сделать чтобы совсем не запутаться?


Ответить с цитированием