Подскажиет, пожалуйста, правильно ли я делаю проводки. (у меня сомнения... только учусь) купили материалы из которых этот же постащик сделал логотип. И за все это расплатилось наличными подотчетное лицо.
Дт10.1 Кт60.1
Дт19 Кт 60.1
Дт60.1 Кт 71
Дт10.7 Кт 10.1
А вот дальше не понимаю надо все эти расходы кинуть на 08(25)
Помогите, пожалуйста. И еще такой вопрос. В кассе нет ден. ср-в, подотчетник оплачивает своими. Когда происходит оплата этому поставщику порядок оформления : РКО - Ав. отчет. Или просто Ав. отчет, потомо возврат денег из кассы РКО???