Есть:
Реализация Дт 62 КТ 76.5- товар
Дт 62 Кт 90.1.1 – вознаграждение (выручка)
Оплата: Дт 51 Кт 62 - товар+ вознаграждение
Надо разделить выручку от реализации по критериям: оплаченная и неоплаченная.
Т.е, выручка попадает на 90 счет только после оплаты покупателем. Можно ли так сделать и какими проводками?