×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 9 из 9
  1. #1
    Клерк Аватар для Iren
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391

    Аренда гос. имущества

    Подскажите проводки по аренде гос. имущества.
    Совсем запуталась. Надо самим себе выписать сч.ф., НДС по аренде надо сразу перечислить в бюджет и взять этот НДС к вычету. Какие нужно сделать проводки чтобы не переплатить в бюджет и правильно отразить эту операцию в б/у? Если можно на примере.

  2. #2
    Клерк Аватар для Ксю
    Регистрация
    06.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    409
    А почему с/ф самим выписать? Арендодатель должен вам ее выписать сам. А НДС, вы в качестве налогового агента перечисляете в бюджет. Просто для вас общая сумма, причитающаяся к платежу, разбивается на 2е платежки. (Арендную плату по условиям некоторых договоров тоже на бюджетный счет) А проводки по оплате аренды такие же как и при прочих арендных случаях
    1.) Начислена арендная плата за месяц
    Д-т 44/К-т 60
    Исчислен НДС с арендной платы за месяц
    Д-т 19/К-т 60
    2.) Оплата
    Перечислена арендная плата
    Д-т 60/К-т 51 - на сумму АП
    Д-т 60/К-т 51 на сумму перечисленного НДС
    Д-т 68/ К-т 19 Зачтен НДС за месяц по оплаченной части АП
    Оксана

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Не согласен с Ксю
    1. Начислен НДС по ар. плате за аренду госимущества
    Дт 19 - Кт 68
    2. Уплачен НДС по ар. плате за аренду госимущества
    Дт 68 - Кт 51
    3. Зачет НДС по аренде
    Дт 68 - Кт 19
    С уважением.

  4. #4
    Клерк Аватар для Iren
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391
    19 68 ндс по аренде
    68 51 ндс оплачен
    68 19 ндс к вычету по аренде
    А дальше что?
    Я так делала и получилась переплата на сумму арендной платы.
    Теперь как вернуть эти деньги?

  5. #5
    Клерк Аватар для Ксю
    Регистрация
    06.09.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    409
    А можно поподробнее? Откуда у Вас возникла переплата?
    Оксана

  6. #6
    Аноним
    Гость
    Можно еще так:
    Д 20(26,44) К 76 - 1000 - начисл. ар. плата
    Д 19 К 76 - НДС - 200 НДС
    Д 76 К 68 - 200 - удержан НДС из дохода арендодателя
    Д 76 К 51 - 1000
    Д 68 К 51 -200
    Д 68 К 19 - 200
    А счет-фактуру, действительно арендатор выписывает самостоятельно, с пометкой "Аренда федерального или муниципального имущества". Регистр. ее в книге продаж, а хатем в книге покупок.

  7. #7
    Модератор "Прессы" Аватар для ago
    Регистрация
    10.07.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    328
    Да, весело у вас тут. Ну ну, прочитал три одинаковых поста, в выходные буду думать...
    С уважением,
    AGO

  8. #8
    Клерк Аватар для Iren
    Регистрация
    26.12.2001
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    391
    Допустим
    90 68 (400) начислен НДС за месяц
    19 68 (200) НДС по аренде
    68 51 (200) перечислен НДС за аренду
    68 19 (200) НДС по аренде в зачет
    68 51 (200) НДС в бюджет
    т.е. в бюджет оплатили 400 р. вместо 200р.
    Д 68 К
    200 400
    200 200
    200 , а должно быть

    200 400
    200
    Может я не права?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    22.07.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    2,917
    Iren как же так? вы оплатили 200 р НДС в бюджет по аренде и 200 р по декларации. Итого 400. Как и нужно.
    С уважением.

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •