Подскажите, пожалуйста! Первый раз взялась за торговлю и 1 с 8 не знаю. Делаю возврат товара поставщику (как нереализованный). По идее должна быть обратная реализация с выставлением товарной накладной и сч-фактуры. Финансовый результат по ней нулевой. А сч-фактуру в книгу продаж вносим и платим в бюджет. Так ведь? Делаю документ в программе, а он мне 41 счет списывает на 76 счет. А в конце перебрасыает накопленную сумму на 76 счете на 60 (мы поставщику еще не оплатили) и доходы и расходы от списания списываются на счет 91 (возвращаем по цене приобретения, а товары у нас списываются по средней себестоимости). И все! Помогите!!!!!!![]()