Ситуация такая. ИП на ОСНО.
В декларации 3 -НДФЛ забыли 6 раздел.
Налоговая просит добавить лист. На всякий случай решили еще раз посчитать налоговую базу.
В конце 2006 -го выставлена счет-фактура. НДС по ней уплачен.
По этой счет фактуре часть денег прошла в 2006, часть в 2007.
Поскольку у ИП кассовый метод, то в доход я включаю только ту часть, которая поступила в 2006.
Величина дохода по этой операции идет в декларацию 3-НДФЛ вся или уменьшается на сумму НДС от этой операции (НДС то начислен за всю сумму, а не за часть)?