Уважаемые Клерки, подскажите, плиз, начальник озадачил: ООО на ОСНО. Реализация за 3 мес. 1 000 000р. (НДС 152542), расходов с НДС 900 000р. (НДС 137288), была начислена з/пл за 3 мес.50 000р.
Я ему говорю что НДСа мы должны заплатить 15254 (от 100000р.), он настаивает (и говорит что я делаю не правильно) что нужно из 100000 вычесть з/пл 50000, и НДС заплатить с остатка, с 50000.
Конечно же считаю что я права, но все-таки он немножко заставил меня сомневаться. Подскажите, пож-та, как правильно.
Цифры конечно же примерные - мне гланое понять как правильно. Заранее спасибо!