То есть, счет от поставщика (или его факсовая копия) поступает Руководителю, после чего с визой "К оплате" попадает в некий "волшебный лоток", где лежат кучкой все счета к оплате... Время от времени возникает вопрос "был ли счет"и т.д. Да был же!
Да не было же!
![]()
Существует ли какой-то утвержденный регламент на эту операцию с т.зр. делопроизводства в бухгалтерии?
Заранее благодарна.