Уважаемые Клерки, подсобите кто чем может. Не могу разобраться.
В марте месяце был реализован товар. В договоре указано, что монтаж этого товара осуществляет продавец (т.е мы). Товар был отгружен 31.03.
25.04. был получен акт выполненных работ от сторонней организации на изготовление проекта, необходимого для монтажа проданного товара.
26.04. был получен акт выполненных работ от другой организации на непосредственно монтаж этого товара.
31.03 были сделаны следующие проводки:
62.1/90.1.1 учтена выручка от реализации
90.2.1/41.4 отгружен товар
Теперь собсно сам вопрос: Как отразить в себестоимости реализованного товара указанные расходы?![]()