Доброе время суток. Прошу помощи, вот в каком вопросе. При отсутствии реализации, но при оплате поставшикам, декларации по НДС сдавались нулевые. На конец года по дебету 19 висит сумма. Как правильно поступить? Закрыть ее, сформировав книги покупок, или оставить переходящим сальдо, на начало года? Ведь реально сумма к зачету не принята?