×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 3 из 3

Тема: НДС повис

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    10.10.2006
    Сообщений
    31

    НДС повис

    Скажите, правильно ли я оставила на счете 60 висеть суммы по оплаченым, но еще не принятым материалам? Оплата за материалы прошла в 3 и 4 кварталах. Материал не отгружен, документов нет, поставки не было, т.е. не могу выделить НДС ни в БУ, и тем более не могу принять к вычету в НУ. Оставила на след год на 60 счете. Правильно?
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Правильно
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Аноним
    Гость

    Смешно

    УРЯЯЯЯ!!!! Спасибо.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •