Скажите, правильно ли я оставила на счете 60 висеть суммы по оплаченым, но еще не принятым материалам? Оплата за материалы прошла в 3 и 4 кварталах. Материал не отгружен, документов нет, поставки не было, т.е. не могу выделить НДС ни в БУ, и тем более не могу принять к вычету в НУ. Оставила на след год на 60 счете. Правильно?