Здравствуйте!
У нас возникла следующая проблема.Фирма Х поставляет нам товар А, а мы в свою очередь фирме Х товар Б.Подскажите где можно найти наиболее полный образец грамотного договора о поставках и взаимозачетах.Дело в том что планируется ежемесячное составление актов о взаимозачетах, но в некоторых случаях сумма нашей фактуры будет совпадать с суммой поставщика, а в некоторых будет меньше,т.е. насколько я понимаю мы будем доплачивать по безналу недостающую сумму, но в назначении платежа ссылаться на договор ТАКОЙ-ТО.Правильно я понимаю? И если кому известно еще, то как мы будем это оформлять в "1-С-не"? То есть составлять дополнительную проводку(как бы левую, фактически ведь деньги не будут переводиться) т.е. например создание документов "Строка выписки банка-приход/расход" или каким-то другим способом? И как в таком случае правильно отразить данные операции в "Книге покупок/продаж"?
P.S.И форму акта если не сложно-покажите.