×
×
Закрытая тема
Показано с 1 по 15 из 15
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2003
    Сообщений
    8

    Упрощенка в 1С

    Господа, хотелось бы услышать отзывы тех, кто работает в 1С"Упрощенная система нологообложения" .Мы до сих пор не сформировали книгу доходов и расходов в программе- посчитали сами и сдали декларацию, причем специалисты из фирмы 1С не могут внятно ответить ни на один вопрос, аргументируя тем, что программа "сырая". Основные проблемы возникают с учетом основных средств.Программа никак не хочет включать в книгу амортизации по о.с., которые числились на начало года.У кого-то есть подобные проблемы , или мы одни такие счастливые?
    Поделиться с друзьями
    Ирина

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    Мы тоже никак не можем начать с этой программой работать. Мало того, первый квартал работали в обычной бухгалтерии, потом пригласили специалиста перенести остатки. Когда он их переносил меня не было в офисе, сейчас посмотрела, а оборотка не сходится. В общем, лучше было руками переносить, теперь надо все это корректировать. Так что если кто соберется данные переносить, из 1С никого приглашать не рекомендую.
    Tasya

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    197
    Ирен, амортизация начисляется, когда вы делаете закрытие месяца, а в книгу я занесла вручную.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    А вот еще кто знает как в этой чудной программе занести оказание услуг. В документах есть только выпуск продукции.
    Tasya

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    197
    Я думаю, что можно провести, через реализацию, а в номенклатуре выбрать услуги, работа.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    Спасибо, уже тоже покапалась и нашла. А вот что делать с деньгами, которые поступают в счет оплаты реализации прошлого года, как сделать так чтобы эти суммы не попали в книгу.
    Tasya

  7. #7
    Клерк Аватар для asa
    Регистрация
    04.12.2002
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    938
    А вот что делать с деньгами, которые поступают в счет оплаты реализации прошлого года, как сделать так чтобы эти суммы не попали в книгу.
    Не формировать документ "реализация".

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    15.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    197
    Если в прошлом году вы работали по отгрузке, то вы их не отражаете в книге, т.к. уже были учтены. По оплате, тогда вы их включаете в этом году.

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    18.02.2003
    Сообщений
    8
    В том -то и проблема, что в бухгалтерском учете амортизация начисляется, как положено, на 02 счет, а в книге- никак не отражается. зачем же тогда программа, чтобы вручную считать ?
    Ирина

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    Если в прошлом году вы работали по отгрузке, то вы их не отражаете в книге, т.к. уже были учтены. По оплате, тогда вы их включаете в этом году.
    Я то понимаю, что они не должны в книгу попадать. Как это в программе отследить?
    Не формировать документ "реализация".
    Эти суммы ведь уже не проходят по документу "реализация", а отражаются в выписке, по кассе и т.п. Разве в книгу попадает только реализация? Тогда какой в этом смысл, если у меня налогом облагается доход?
    Tasya

  11. #11
    moroder
    Гость
    Если остатки были занесены 31-м декабря, а дата перехода на УСН - 1-ое января, то программа не включит в доходы погашение задолжности от прошлого года

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    Спасибо за консультации. Буду дальше разбираться.
    Tasya

  13. #13
    Аноним
    Гость
    1. ОС попадут в книгу если в Справочнике по ОС в НУ поставите дату и сумму оплаты, есть такая кнопочка.
    2. Из-за различия в плане счетов остатки переносятся некорректно, я исправляла вручную.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    01.04.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    572
    Остатки тоже вручную переносила. А в книгу черте что попадает-оплаты по прошлогоднему договору, несмотря на то, что остатки занесла 31 декабря. Оплаты по текущему договору, если они проходят вкселями или зачетами в книгу не попадают.
    Tasya

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    05.03.2002
    Сообщений
    895
    Исходное сообщение Аноним
    1. ОС попадут в книгу если в Справочнике по ОС в НУ поставите дату и сумму оплаты, есть такая кнопочка.
    Что считать оплатой ОС, если эти ОС получены в качестве взноса в оплату уставного капитала еще 5 лет назад?

Закрытая тема

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •