Подскажите пожалуйста: Мы сняли в ноябре 2006 года работы за январь 2006. Счет-фактура на сумму НДС в январе была 1 700 000 руб., в ноябре прислали письмо и измененную счет-фактуру за январь 2006г. на сумму НДС 1 500 000. Надо ли снимать всю счет-фактуру в январе, и начислять в ноябре новую? Какие проводки нужно сделать?