Российская организация хочет организовать семинар для российских организаций в Хорватии.
Правильно ли я понимаю, что мы выставляем счета участникам семинара с НДС 18?
Также мы оплачиваем аренду гостиницы (конференц-зал и номера для участников) в Хорватии. Здесь ведь не будет НДС как налоговый агент?