×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 14 из 14

Тема: УСН и НДС

  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299

    Вопрос УСН и НДС

    Подскажиет, плиз, при поступлении материалов, по Д19 счета и К60 бухгалтер выделял НДС , причем отдельно он так и учитывался по Д19 счета, ведь при УСН не выделяют отдельно НДС??? что теперь с ним делать, накопившемся по Д19 счета, переоприходовать весь товар????
    Поделиться с друзьями

  2. #2
    человек Аватар для LegO NSK
    Регистрация
    27.10.2007
    Сообщений
    19,773
    Кто на УСН-то?

  3. #3
    Аноним
    Гость

    Вопрос

    мы на УСН

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299
    и у нас бухгалтер выделял НДС по входящим МПЗ на 19счете

  5. #5
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    А счёт-фактуры выписывали?
    Если да, тогда НДС нужно оплатить в бюджет до 20.01.20010 если выделяли только в этом квартале и не забыть подать декларацию по НДС.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Татьяна_Г Посмотреть сообщение
    при поступлении материалов
    Выделяют... Полезно (для УСН-15%) далее списывать как составную часть себестоимости для реализации, ведь в учёте тогда - неполная закупочная.
    Последний раз редактировалось Bucom; 06.12.2009 в 00:59.

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299
    то есть получается, что я могу списать на 20 или 26, пропорционально реализации , так????
    а можно же приходовать без выделения 9 счета, просто общей суммой на Д10, К60 и все????

    по поводу декларации по НДС, у нас же УСН.

  8. #8
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    то есть получается, что я могу списать на 20 или 26, пропорционально реализации , так????
    с этого года расходы по материалам списываются сразу,после оприходования и оплаты,и НДС вместе

  9. #9
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    Цитата Сообщение от Татьяна_Г Посмотреть сообщение
    по поводу декларации по НДС, у нас же УСН.
    Я не понял просто ситуацию сразу. Вы будете подавать, если сами выделили НДС при продаже. При покупке же по счёту с учётом НДС вам уже написали.

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    17.10.2008
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    4,080
    Цитата Сообщение от Лёнка Посмотреть сообщение
    с этого года
    Есть ли однозначная норма этого года? Полагаю, входящие сч/ф нужны, можно не выделять (полагаю предпочтительным) и выделять. Налоговые органы флюгерили по списанию:
    Вложения Вложения

  11. #11
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Налоговые органы флюгерили по списанию:
    это они по товарам...а по материалам ст.346.17 п.2 пп1)

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299
    мы услуги предоставляем, товарами не торгуем, если я правильно поняла, даже при наличии сч-фактуры, для облегчения себе работы, я могу приходовать материалы (включая сумму НДС без выделения отдельной строкой НДС), сразу все проводкой Д19 К60

  13. #13
    Клерк Аватар для Fjedor
    Регистрация
    10.04.2009
    Сообщений
    1,379
    У вас нет взаимозачёта по НДС, а значит смысла выделять НДС тоже нет. Берите окончательную стоимость.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    03.10.2009
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,299
    угу, поняла

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •