×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Декларация по косвенным налогам к уменьшению

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 15.06.2022, 14:54
    Аноним
    Прошу помощи!

    1. договор о ЕАЭС
    "14. Для целей уплаты НДС налоговая база определяется на дату принятия на учет у налогоплательщика импортированных товаров"

    Т.е. до оприходования в учете нет никакой базы, пересчет в условных единиц в RUR для НДС производится именно по курсу на эту дату. Правильно понимаю? Кто-нибудь сталкивался?

    2. Если п1 верен, то нам придется подавать корректирующую НД по косвенным налогам к уменьшению. Про обычный НДС пишут, что после корректировки к уменьшению в рамках камеральной проверки требуют много первичных документов по обеим книгам, проверка проходит гораздо тщательнее и т.д.

    У кого есть опыт, как это происходит именно с косвенными налогами?

    Налог обратно мы требовать не будем, просто учтем переплату при платеже по следующей НД, мы подаем ежемесячно. Заявления еще не подавали, подадим с правильной датой оприходования, т.е. по идее все сойдется.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •