×
×

Ответить в теме

Ответить в теме: Оформление продажи турпутевок в 1С 8.2

Ваше сообщение

Для входа нажмите здесь

 
 

Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение

Дополнительные опции

  • Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].

Просмотр темы (новые вначале)

  • 25.03.2015, 00:36
    Foxygen
    Цитата Сообщение от Аноним Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, каким документов в 1С 8.2 отражается списание расходов на рекламный тур (командировку), оплаченную ТО с расчетного счета?
    Поступление товаров и услуг
  • 25.03.2015, 00:35
    Foxygen
    Цитата Сообщение от minibuch Посмотреть сообщение
    1. Уберите везде счет авансов сделайте 62.01 и 62.01 (в приходниках) и в реализации по туристам уберите статус зачитывать авансы автоматически-сделайте НЕ зачитывать.

    Давайте пойдем пошагово:

    1.проверьте договор с туристом и с туроператором надо:
    Туроператор-с поставщиком,турист -с комитентом

    2.проверьте что стоит у вас в качестве номенклатуры (Тура) при таких договорах берем (НЕ товар на комиссии)-а УСЛУГУ

    3.При таких договорах не делается документ Реализация товара (как мы это делаем при агентских договорах с ТО)...Тут реализация туристу ставится сразу в документе покупки (с правой стороны)

    4.Отчет агента делаем с туристом (он ставится там где обычно проставляем туроператора)

    5.рекомендую такие туры сделать туроператор 76,05 турист 76,06

    Дело в том что 1С делает по директ-костинг методу...когда правишь договора.."катается" 004,01 счет....чтобы легче было править потом...лучше "отчеть" такие туры на другой счет
    Почему с туристом - с комитентом? У меня же турфирма-агент тур покупает... И я понимаю, что в данном случае я для покупателя - комитент, а он для меня - комиссионер.
  • 24.03.2015, 15:18
    Аноним
    Добрый день. Подскажите, каким документов в 1С 8.2 отражается списание расходов на рекламный тур (командировку), оплаченную ТО с расчетного счета?
  • 24.03.2015, 11:29
    Перечитала еще раз:
    купили за 30000,00
    продали за 35000,00

    АВ ставите 2000,00,а 3000 это что?

    Цитата Сообщение от Foxygen Посмотреть сообщение
    Ничего у меня не получается с этим вариантом с точки зрения оформления в программе. Уже голову сломала
    Где у меня ошибка(-и), не соображу. Вроде уже по-всякому попробовала проводить, но постичь, как 1С на основании моих операций формирует некоторые записи в КУДиР, не удается.
    Приобретаю тур.услуги у поставщика, с которым заключен договор купли-продажи, за 30000. Продаю своему агенту за 35000-2000(АВ)=33000.
    Оформляю в 1С:
    1) Поступление оплаты от агента - 33000. Указываю, что это доход УСН ПОЧЕМУ не 35000,00 он оплачивает?
    2) Поступление товаров и услуг - выбираю своего поставщика и заполняю поступление Товара на комиссии на сумму 30000 (вот все таки у меня есть сомнение в данной операции)
    3) Реализация агенту Товара на комиссии на сумму 30000 (в п.2 и п.3 участвует только счет 004)
    4) Отчет комиссионера (агента) - заполняю по договору на основании вышеописанной реализации, во вкладке Товары - 30000, во вкладку Услуги добавляю 5000 (чтобы сумма реализации по отчету составила 35000), АВ указываю 2000.
    Проверьте вкладку вознаграждение: должны быть заполнены все графыИ посмотрите галочку "удерживать/не удерживать АВ
    62 счет с покупателем закрывается. В КУДиР попадают: в доход - 33000 и 2000, в расход 2000.
    почему в расходе стоит 2000,00?
    И, что меня вводит в полное непонимание, также формируется запись в доходе, практически цитирую:
    Отчет комиссионера "Ромашка" по договору "Основной договор (с комиссионером)"; реализованы товары. Аванс на сумму 28*285,71 руб. определен как выручка комитента.
    Ну откуда берется эта сумма??? Как она высчитывается?
    60 счет с поставщиком закрывается так же отчетом комиссионера. Чтобы был расход, нужно проводить еще один документ поступления от данного поставщика, только с товарами или услугами. Тогда расход идет на 20(26)счет. Но в КУДиР он все равно не попадает!
    Какая-то беспросветная ахинея. Как правильно все сделать, подскажите, молю!
  • 24.03.2015, 11:00
    1. Уберите везде счет авансов сделайте 62.01 и 62.01 (в приходниках) и в реализации по туристам уберите статус зачитывать авансы автоматически-сделайте НЕ зачитывать.

    Давайте пойдем пошагово:

    1.проверьте договор с туристом и с туроператором надо:
    Туроператор-с поставщиком,турист -с комитентом

    2.проверьте что стоит у вас в качестве номенклатуры (Тура) при таких договорах берем (НЕ товар на комиссии)-а УСЛУГУ

    3.При таких договорах не делается документ Реализация товара (как мы это делаем при агентских договорах с ТО)...Тут реализация туристу ставится сразу в документе покупки (с правой стороны)

    4.Отчет агента делаем с туристом (он ставится там где обычно проставляем туроператора)

    5.рекомендую такие туры сделать туроператор 76,05 турист 76,06

    Дело в том что 1С делает по директ-костинг методу...когда правишь договора.."катается" 004,01 счет....чтобы легче было править потом...лучше "отчеть" такие туры на другой счет
  • 24.03.2015, 10:54
    уточняяю..так как у вас "спутаны" две операции в 1с..часть действий взяли из ТО агентский,а часть действий взяли из ТО купля продажа
  • 24.03.2015, 10:51
    Foxygen
    Цитата Сообщение от minibuch Посмотреть сообщение
    Напишите какое агентское вознаграждение выделено у туроператора. Какие цифры вы проставите в отчете агента с туроператором? (ну и туроператора напишите)
    Какое агентское вознаграждение у оператора? Договор купли-продажи!
  • 24.03.2015, 10:49
    Цитата Сообщение от Foxygen Посмотреть сообщение
    Ничего у меня не получается с этим вариантом с точки зрения оформления в программе. Уже голову сломала
    Где у меня ошибка(-и), не соображу. Вроде уже по-всякому попробовала проводить, но постичь, как 1С на основании моих операций формирует некоторые записи в КУДиР, не удается.
    Приобретаю тур.услуги у поставщика, с которым заключен договор купли-продажи, за 30000. Продаю своему агенту за 35000-2000(АВ)=33000.
    Оформляю в 1С:
    1) Поступление оплаты от агента - 33000. Указываю, что это доход УСН
    2) Поступление товаров и услуг - выбираю своего поставщика и заполняю поступление Товара на комиссии на сумму 30000 (вот все таки у меня есть сомнение в данной операции)
    3) Реализация агенту Товара на комиссии на сумму 30000 (в п.2 и п.3 участвует только счет 004)
    4) Отчет комиссионера (агента) - заполняю по договору на основании вышеописанной реализации, во вкладке Товары - 30000, во вкладку Услуги добавляю 5000 (чтобы сумма реализации по отчету составила 35000), АВ указываю 2000.
    62 счет с покупателем закрывается. В КУДиР попадают: в доход - 33000 и 2000, в расход 2000.
    И, что меня вводит в полное непонимание, также формируется запись в доходе, практически цитирую:
    Отчет комиссионера "Ромашка" по договору "Основной договор (с комиссионером)"; реализованы товары. Аванс на сумму 28*285,71 руб. определен как выручка комитента.
    Ну откуда берется эта сумма??? Как она высчитывается?
    60 счет с поставщиком закрывается так же отчетом комиссионера. Чтобы был расход, нужно проводить еще один документ поступления от данного поставщика, только с товарами или услугами. Тогда расход идет на 20(26)счет. Но в КУДиР он все равно не попадает!
    Какая-то беспросветная ахинея. Как правильно все сделать, подскажите, молю!
    Напишите какое агентское вознаграждение выделено у туроператора. Какие цифры вы проставите в отчете агента с туроператором? (ну и туроператора напишите)
  • 23.03.2015, 14:58
    Foxygen
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    ИТС Описание 3.0
    Где найти это описание? Я искала на сайте ИТС 1С, но там нет ничего подобного, только небольшая статья "Учет НДС при реализации товаров по договору комиссии".
  • 22.03.2015, 23:30
    ABell
    ИТС Описание 3.0
  • 19.03.2015, 19:39
    Foxygen
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    А раздел
    "5.3.6. Продажа товаров и услуг по договору комиссии"
    не помог?
    Прошу прощения, это раздел чего?
  • 19.03.2015, 19:27
    ABell
    А раздел
    "5.3.6. Продажа товаров и услуг по договору комиссии"
    не помог?
  • 18.03.2015, 12:09
    Foxygen
    Ничего у меня не получается с этим вариантом с точки зрения оформления в программе. Уже голову сломала
    Где у меня ошибка(-и), не соображу. Вроде уже по-всякому попробовала проводить, но постичь, как 1С на основании моих операций формирует некоторые записи в КУДиР, не удается.
    Приобретаю тур.услуги у поставщика, с которым заключен договор купли-продажи, за 30000. Продаю своему агенту за 35000-2000(АВ)=33000.
    Оформляю в 1С:
    1) Поступление оплаты от агента - 33000. Указываю, что это доход УСН
    2) Поступление товаров и услуг - выбираю своего поставщика и заполняю поступление Товара на комиссии на сумму 30000 (вот все таки у меня есть сомнение в данной операции)
    3) Реализация агенту Товара на комиссии на сумму 30000 (в п.2 и п.3 участвует только счет 004)
    4) Отчет комиссионера (агента) - заполняю по договору на основании вышеописанной реализации, во вкладке Товары - 30000, во вкладку Услуги добавляю 5000 (чтобы сумма реализации по отчету составила 35000), АВ указываю 2000.
    62 счет с покупателем закрывается. В КУДиР попадают: в доход - 33000 и 2000, в расход 2000.
    И, что меня вводит в полное непонимание, также формируется запись в доходе, практически цитирую:
    Отчет комиссионера "Ромашка" по договору "Основной договор (с комиссионером)"; реализованы товары. Аванс на сумму 28*285,71 руб. определен как выручка комитента.
    Ну откуда берется эта сумма??? Как она высчитывается?
    60 счет с поставщиком закрывается так же отчетом комиссионера. Чтобы был расход, нужно проводить еще один документ поступления от данного поставщика, только с товарами или услугами. Тогда расход идет на 20(26)счет. Но в КУДиР он все равно не попадает!
    Какая-то беспросветная ахинея. Как правильно все сделать, подскажите, молю!
  • 17.03.2015, 11:21
    ABell
    ... это У НИХ появляется товар на комиссии. 1С достаточно хорошо разделяются эти процессы. Пропишите в договорах правильно.... и все по стандартной схеме.
  • 17.03.2015, 01:32
    Foxygen
    Еще раз перечитала начало топика и все таки провела поступление товаров на комиссии от поставщика.
    Вот только как это понимать: несмотря на то, покупка по договору купли-продажи, у нас все равно появляется товар на комиссии (т.е. товар, который мы продадим через агента), так что ли?
  • 17.03.2015, 01:02
    Foxygen
    Приветствую, коллеги!
    Я что-то засела с таким вариантом (не знаю, как правильно отразить в 1С): с туроператором договор купли-продажи, с покупателем - с комиссионером на продажу. Т.е. я покупаю у поставщика тур и продаю своему агенту на дальнейшую реализацию. Конфигурация базовая, поэтому преимущественно использую счет 004 Товары на комиссии, но это в случае, когда с поставщиком заключен агентский договор, а тут что делать, не соображу.
    Т.к. с туроператором договор купли-продажи, то провожу документ Поступление товаров и услуг, заполняю вкладку Услуги. Тем самым закрываю 60 счет, на котором висит оплата туроператору.
    А что же делать с агентом? Реализацию провести не могу, т.к. с ним - договор с комиссионером, т.е. реализовать можно только товар на комиссии, которого нет. Если проводить просто отчет комиссионера, заполняя вкладку услуги на сумму реализованной агенту путевки, то вся сумма попадает в выручку на 90 счет - тоже ерунда какая-то. Чую, что где-то суть потеряла, но где, не могу понять.
  • 10.02.2015, 12:54
    ABell
    см. ИТС там есть пример для агентского.
  • 09.02.2015, 23:56
    zoia
    Добрый вечер! Прошу помощи - как правильно оформить поступление, реализацию тур.услуг и отразить агентское вознаграждение в 1С 8,2 - какими документами и какие должны быть проводки?
  • 23.01.2015, 19:55
    terpsihoro4ka
    Цитата Сообщение от Donda Посмотреть сообщение
    Да, заметила уже. Доп. выгода попадает в КУДиР через реализацию, если в этот день была оплата. А у меня в основном платежи по эквайрингу, т.е. деньги приходят через 1-2 дня. Как тогда доп.выгоду формировать, операцией вручную??
    датами ( или хотя бы временем) регулировать, у себя (базовая 8.2) искусственно сначала оплаты, потом поступление товара, далее реализацию и в конце отчет комитента делаю - тогда нормально проводится
  • 23.01.2015, 19:51
    terpsihoro4ka
    У меня было только Тур +Билеты. Приходовала товарами на комиссии ( отдельно Тур/проживание и отдельно билеты), и по схеме-алгоритму приведенному выше работала....
  • 06.08.2014, 08:57
    Бухгалтер_050163
    terpsihoro4ka,здравствуйте! Прочитала вашу переписку и сделала вывод, что Вы знающий бухгалтер в туризме, поэтому решила написать. Если можно Вашу электронкку. Помогите мне пожалуйста разобраться в этом туристическом учете, я только начинаю, да еще и УСН 15% тоже для меня впервые. У меня ситуация следующая.Начну поэтапно. Мы ТО формируем турпродукт по агентским договорам с поставщиками:отель, гостиница, виза,страховка. Как я должна это оприходовать, исходя из чего?Например отелю заплатили 100000, самолетам 50000, визы 50000.
  • 01.07.2014, 17:52
    ABell
    Только ручной правкой.
  • 01.07.2014, 17:05
    Donda
    Под конец рабочего дня я уже с трудом вижу(
    С прогой для туагентств все понятно., вы мне посоветуйте как в базовой 1с 8.2 сделать.
  • 01.07.2014, 16:42
    Glawbuch
    Цитата Сообщение от Donda Посмотреть сообщение
    У меня 1с 8.2 и нет "Регистрации тура"
    У Вас базовая версия 3.0 или спец для турагентств? Подумываю над обновлением, т.к. в этой 8.2 ну ничего корректно не проводится...
    Там написано вверху страницы Бухгалтерия Турагентства
  • 01.07.2014, 16:39
    Donda
    У меня 1с 8.2 и нет "Регистрации тура"
    У Вас базовая версия 3.0 или спец для турагентств? Подумываю над обновлением, т.к. в этой 8.2 ну ничего корректно не проводится...
  • 01.07.2014, 12:28
    ABell
    Цитата Сообщение от Donda Посмотреть сообщение
    Да, заметила уже. Доп. выгода попадает в КУДиР через реализацию, если в этот день была оплата. А у меня в основном платежи по эквайрингу, т.е. деньги приходят через 1-2 дня. Как тогда доп.выгоду формировать, операцией вручную??
    Я привязал эти проводки к новому документу "Регистрация тура", создаваемого на дату первого поступления денег.Вложение 54414
  • 30.06.2014, 16:39
    Donda
    Цитата Сообщение от ABell Посмотреть сообщение
    Так на дату получения средств.... (Не подходит документ!).
    Да, заметила уже. Доп. выгода попадает в КУДиР через реализацию, если в этот день была оплата. А у меня в основном платежи по эквайрингу, т.е. деньги приходят через 1-2 дня. Как тогда доп.выгоду формировать, операцией вручную??
  • 30.06.2014, 15:48
    ABell
    Цитата Сообщение от Donda Посмотреть сообщение
    да, все так и делаю. Проводка Дт 62.01 Кт 90.01 на сумму доп. выгоды, а КУДиР не попадает.

    Может потому что я в реализации еще продажу путевки делаю? Вот что у меня формируется:
    Кт 004.01 - сумма от ТО
    Дт УСН.02 - сумма от ТО
    Дт 61.02 Кт 90.01 - доп.выгода
    Дт 61.02 Кт 76.09 - сумма от ТО

    Итого на сч.62.01 формируется стоимость путевки с доп.выгодой. Реализацию путевки делаю во вкладке "Товары", доп.выгоду во вкладке "Услуги". в КУДир доп.выгода не попадает(
    Так на дату получения средств.... (Не подходит документ!).
  • 30.06.2014, 13:13
    Donda
    Цитата Сообщение от Foxygen Посмотреть сообщение
    Подскажите, а какие записи у вас формируются в КУДиР при проведении документа реализации? Зайдите в проводки документа (кнопка ДтКт), формируется ли там вообще вкладка Книги учета доходов и расходов?
    нет. Даже вкладки такой нет.
  • 30.06.2014, 12:49
    Foxygen
    Цитата Сообщение от Donda Посмотреть сообщение
    да, все так и делаю. Проводка Дт 62.01 Кт 90.01 на сумму доп. выгоды, а КУДиР не попадает.

    Может потому что я в реализации еще продажу путевки делаю? Вот что у меня формируется:
    Кт 004.01 - сумма от ТО
    Дт УСН.02 - сумма от ТО
    Дт 61.02 Кт 90.01 - доп.выгода
    Дт 61.02 Кт 76.09 - сумма от ТО

    Итого на сч.62.01 формируется стоимость путевки с доп.выгодой. Реализацию путевки делаю во вкладке "Товары", доп.выгоду во вкладке "Услуги". в КУДир доп.выгода не попадает(
    Подскажите, а какие записи у вас формируются в КУДиР при проведении документа реализации? Зайдите в проводки документа (кнопка ДтКт), формируется ли там вообще вкладка Книги учета доходов и расходов?
В этой теме более 30 ответов(а). Нажмите здесь, чтобы перезагрузить эту тему.

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •