Ответить в теме: ОСНО: что сдаем за 3 квартал (9 месяцев) 2012г.
Для входа нажмите здесь
Вы можете выбрать иконку, характеризующую сообщение
Преобразит www.example.com в [URL]http://www.example.com[/URL].
Сообщение от Аноним с этим ясно, тогда еще вопрос, 3-у сотрудников уволены в августе. начислено июль - авгус 1263,37 (накоп) ,а уплачено 1803,37 ( июнь,июль,август) ПФР выдало предупреждение по жтим сотрудникам, и вкупе с первым прислали отказ. Ведь неправильно же? Тоже самое, что и в первом случае. Есть такая программка ПУ5, скачайте ее, загрузите туда Ваш отчет и посмотрите, чтобы не было переплат, если их нет, то звоните в ПФР, это у них так программа коряво работает. Но если вы не переходили из одного ПФР в другое - возможно у Вас что-то с переплатами не так. В общем, скачайте ПУ5, загрузите все отчеты, предоставленные в ПФР и посмотрите по поводу переплат.
с этим ясно, тогда еще вопрос, 3-у сотрудников уволены в августе. начислено июль - авгус 1263,37 (накоп) ,а уплачено 1803,37 ( июнь,июль,август) ПФР выдало предупреждение по жтим сотрудникам, и вкупе с первым прислали отказ. Ведь неправильно же?
Сообщение от Аноним Уважаемые клерки помогите плиз , в форме СЗВ 6-2 заполнение начислено уплачено за 3 кв. начислено ставится цифра фактически начисленная, а вот УПЛАЧЕНО? сумма уплаченая до 30/09/12 или можно включить сумму уплаченную за сентябрь в октябре? ПФР вернул отчет, появился новый сотрудник ( с сентября) начислено в сентябре есть, а уплачено не проставлено. ПФР пишет ,что ошибка нет уплаты за период. Элемент начислен -указан, а элемент оплачен не указан или равен нулю. Звоните в ПФР, разбирайтесь. Такого не должно быть. Логика этого отчета в том и состоит, что указывать фактически уплачено.
Уважаемые клерки помогите плиз , в форме СЗВ 6-2 заполнение начислено уплачено за 3 кв. начислено ставится цифра фактически начисленная, а вот УПЛАЧЕНО? сумма уплаченая до 30/09/12 или можно включить сумму уплаченную за сентябрь в октябре? ПФР вернул отчет, появился новый сотрудник ( с сентября) начислено в сентябре есть, а уплачено не проставлено. ПФР пишет ,что ошибка нет уплаты за период. Элемент начислен -указан, а элемент оплачен не указан или равен нулю.
Сообщение от Glawbuch На первом этапе предъявить возражения и начать разбираться. а как понять разбираться? что конкретно делать, если я уже заплатил? а акта проверки как не было так и нет.. как не абсурдно, это звучит, но я должен теперь заставлять их сделать все по закону: т.е. упрашивать произвести на меня проверку задним числом, чтоб меня ж и оштрафовали.. шанс вернуть деньги (хотя б частично) есть иль нет?
Кстати, вот отличная статейка ( ссылку не пропускают, блин) по теме смягчающих обстоятельств в налоговой практике. Думаю, ничего страшного, если я это письмо напишу не как заявление в суд, а напрямую начальнику налоговой. Назвать его лучше как ходатайство, наверное.
Сообщение от Рысаков имею ли я право предъявить возражения и не платить? На первом этапе предъявить возражения и начать разбираться.
Сообщение от Glawbuch Дождитесь письменного уведомления или требования. Налоговая сама настаивает, что по звонку они не работают, всё только в письменном виде. Понятно. Придет требование оплатить такую-то суму. Но если требование придет без акта проверки (как мне в первый раз пришло), то имею ли я право предъявить возражения и не платить? Просто мне в первый раз пришло требование оплатить 1000 руб. но на основании чего было выписано требование вообще указано не было (камеральные проверки, актов проверок не было в письме и т.п.). я, конечно, оплатил.. но щас хочу написать начальнику налоговой, что, мол, это незаконно, и пусть деньги переведут в счет оплаты транспортного налога.. что-то типа смягчающего письма.
Дождитесь письменного уведомления или требования. Налоговая сама настаивает, что по звонку они не работают, всё только в письменном виде.
Сообщение от Рысаков делают запрос в рег. центр.. там им могут вообще отказать, насколько я слышал да ладо..сами себе откажут?
Сообщение от Над.К Это их проблемы. Вы не обязаны им все это возить. И вообще ездить к ним. Пусть по почте присылают так как лучше сделать? самому явиться с документами, встать на колени и если не простят, съесть их ( документы) все до единого )) либо не приезжать, пусть ищут документы, делают запрос в рег. центр.. там им могут вообще отказать, насколько я слышал. Это немного оттянет время ( может на месяц-два). Но ведь в обоих случаях штрафанут? или во втором случае 50 на 50? а письмо смягчительное помогает вообще? кто-нить писал его уже?
Сообщение от Рысаков свидетельства о постановке и оГРН, назначение директора и т.п. т.к. у них этих документов нет, Это их проблемы. Вы не обязаны им все это возить. И вообще ездить к ним. Пусть по почте присылают
Здрасти всем! сегодня позвонили из налоговой, просят приехать к ним со всеми документами ООО (свидетельства о постановке и оГРН, назначение директора и т.п. т.к. у них этих документов нет, а запрос в единый рег. центр они сделать не могут) для составления акта, чтоб меня штрафануть на 1000 руб за, то что опоздал со сдачей единой упрощенной декларации, и на 200 за бухг. отчетность. Итого 1200 руб. Но сказали, что можно написать некое "смягчающее письмо" на имя начальника налоговой и штраф могут простить, либо уменьшить )) 1. Так вот, что нужно написать в этом письме? (в командировку сам себя ж не отправишь, ведь я ген. директор и одновременно учредитель). 2. А если вообще не приехать, то документов у них не будет и не штрафанут, получается? и вообще, зачем нужно личное присутствие.. странно, но меня и по ИП так же вызывали, за не сданную вовремя декларацию (но там я уезжал. и вспомнил только будучи за 700 км от города на обратном пути- в машине), тоже просили принести все документы. но я никуда не пошел, в результате пришло требование об уплате 1000 руб. по почте, но ни акта проверок, ни каких-то других аргументов не было. Требование и все! но без акта проверки оно разве имеет силу? ну на всякий случай заплатил.. но наверное, мог и не платить, т.к. требование незаконно, вроде бы без акта. т
Сообщение от АнкаКа Коллеги, не обновила программулю и сдала декларацию по прибыли за 9 месяцев по старой форме, ее приняли в налоговой и ничего не сказали. Как считаете,стоит пересдать по новой форме или раз взяли и штампик шлепнули, значит считать, что приняли и это их устроило? На самом деле, все-таки ст. 119.1 только для электронной формы представлеия отчетности. Поэтому, оштрафовать Вас не имеют права, раз приняли (стоит штамп). Но все-таки лучше узнать у налоговиков, а то еще счет заблокируют (см. Постановление ФАС ПО от 16.06.2011 по делу А65-22703/2010). Понятно, что суд Вы выиграете, но все же.
Не знаю, актуально ли еще, но у меня такая ситуация была. Так до конца я ее и не исправил. да и не исправишь, так говорят в ПФ. Единственное, что я сделал (мне посоветовали в ПФ) - съездил в старый ПФ и спросил сведения по конец года, последнего, который предоставлялся в старый ПФ. Привез данный файл в свой ПФ и мне все поправили. Правда автоматически программа все равно не принимает, но зато теперь достаточно просто звонка и принимают - и то хорошо, хотя бы ездить не надо.
Позвоните в налоговую, спросите. Потому что могут Вас потом оштрафовать, были такие случаи: мол, декларация предоставлена с нарушением, значит можно претензии предъявить. В статье 119.1 так и указано "Нарушение установленного способа представления налоговой декларации (расчета)".
Коллеги, не обновила программулю и сдала декларацию по прибыли за 9 месяцев по старой форме, ее приняли в налоговой и ничего не сказали. Как считаете,стоит пересдать по новой форме или раз взяли и штампик шлепнули, значит считать, что приняли и это их устроило?
И еще один вопрос по ПФ. В конце прошлого года мы перешли из одного отделения в другое, в связи с переездом (всё в пределах Москвы). И вот до сих пор в новом отделении ПФ мне говорят, что наше дело (и соответсвенно все данные по ИС) еще не передано из старого ПФ и в ближайший год сказали даже не надеяться (т.к. "передают только крупных налогоплательщиков"). Меня бы это может и не волновало, если бы в каждый отчетный период не приходили отчеты с ошибкой о том, что у нас разница м/у данными по РСВ (которые в новом ПФ имеются в полном объеме) и данными по СЗВ (которые у них только те, что мы к ним сдавали). Плюс ко всему, я обнаружила ошибку в прошлых годах и хотела ее поправить, но такой возможности нет, т.к. данных тоже нет... Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Можно ли как-то ускорить передачу дела из одного отделения в другое?
Подскажите пожалуйста по заполнению перс отчетности. По страховой части у меня получается переплата в 3 квартале на 1.05, а по РСВ (в целом за год) 0,60 руб. Меня смутила сумма переплаты больше рубля в СЗВ-6-2. (мне инспектор в ПФ говорила, что больше рубля не м.б. или нельзя показывать)... В голове полная каша... Сижу и думаю, может это касалось только той ситуации, когда идет переплата вцелом по организации за год, и ее нельзя распределять на начисленные? Помогите советом пожалуйста!
Сообщение от Аноним ну его нафиг этот ОСН..) написал заявление на упрощенку.. на днях отвезу ) раз в год отчитался и свободен - все просто и понятно. от отчетов в ПФР и ФСС это вас не спасет. Сообщение от Аноним да уже сдал с "0" застрахованных лиц если приняли, то больше ничего сдавать не надо. если бы они хотели РСВ вместе с ИС, то одну РСВ бы просто не приняли.
Сообщение от МаксФА В РСВ ставите 1 застрахованное лицо, Вы же генеральным числитесь?))) А по поводу сдачи отчетности кроме РСВ: в принципе, конечно же надо и персонифирированный учет сдать на себя самого также пустой. Но ничего за это не будет, так как тут штрафуют от суммы отчетности, то есть от той суммы, которая есть в индивидуальных сведениях. Если бы Вы к примеру не сдали отчет с какой-то суммой по сотрудникам, Вас бы оштрафовали в размере 10 % от суммы (ст. 17 закона 27-ФЗ), а раз она пустая штраф начислять не с чего. Но все же лучше сдать,ничего сложного в этом нет. ага, генеральный ) да уже сдал с "0" застрахованных лиц ) не успел прочесть ваше сообщение с утра (можно, в принципе, сдать корректирующую пойти.. и как раз, по вашему совету, отнести заодно персонифицированный учет пустой (правда,я его ни разу не заполнял..).. а можно, наверное и не заморачиваться) кстати, простили мне штраф в ФСС! Ура.! спасибо всем за помощь!) а вообще, ну его нафиг этот ОСН..) написал заявление на упрощенку.. на днях отвезу ) раз в год отчитался и свободен - все просто и понятно.. тут же какой-то бедлам ) кто это все придумывает и зачем ))
Просто надо судить по ситуации. Лично я бы сделал и сдал, возьмут - значит я еще спокойней буду; нет - все равно по крайней мере удостоверюсь раз и навсегда, что в таком случае делать.
а смысл? ставить неоплачиваемый отпуск в ИС, если он все равно полностью в стаж не пойдет....
Сообщение от saigak могут и не взять.....у нас не берут. если нет зарплаты берут только нулевку рсв. У нас, напротив, не берут РСВ (нулевую) без ИС (СЗВ6-1+АДВ6-2).
Сообщение от МаксФА Но все же лучше сдать,ничего сложного в этом нет. могут и не взять.....у нас не берут. если нет зарплаты берут только нулевку рсв.
В РСВ ставите 1 застрахованное лицо, Вы же генеральным числитесь?))) А по поводу сдачи отчетности кроме РСВ: в принципе, конечно же надо и персонифирированный учет сдать на себя самого также пустой. Но ничего за это не будет, так как тут штрафуют от суммы отчетности, то есть от той суммы, которая есть в индивидуальных сведениях. Если бы Вы к примеру не сдали отчет с какой-то суммой по сотрудникам, Вас бы оштрафовали в размере 10 % от суммы (ст. 17 закона 27-ФЗ), а раз она пустая штраф начислять не с чего. Но все же лучше сдать,ничего сложного в этом нет.
Сообщение от Аноним а в пенсионку только РСВ-1 сдается, если деятельности нет?
Спасибо огромное за помощь! программа сама поставила прочерк в графе "номер квартала" ) умная, однак. так что все ок ) с вашей помощью все документы подготовил.. завтра понесу сдаваться ) пока штрафов насчитал 2200 руб (если в ФСС все-таки штрафанут). все-таки я балбес, щас в телефон поставлю напоминание на декабрь месяц, чтоб не проспать следующую отчетность ) подскажите, а в пенсионку только РСВ-1 сдается, если деятельности нет? ну, пока время есть до 15 Ноября. за 2-й квартал сдавал только РСВ-1 по "0", вроде, все ок было, больше ничего не просили. Думаю, и в этом квартале аналогично. единственный спорный момент для себя открыл в РСВ-1 это строка: "количество застрахованных лиц". поставил 0. я - директор, я же и учредитель. и больше ни души в фирме. себя наверное, не стоит считать застрахованным лицом. ну и среднесписочную численность тоже 0 поставил. Думаю, сойдет ) Очень благодарен за помощь!
Насколько помню нет, все те же отчеты: НП, НДС, НИ (если есть), бух.отчетность, ФСС, ПФР, Статистика.
Добрый день. А по ВЭД дополнительно надо что-то сдавать? Только импорт
Правила форума